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文本内容:
关于有限公司注销税务登记XX所涉国税相关税费清算鉴证报告报告编号公司XX我们接受委托[涉税鉴证业务约定书编号号],对XX公司(以下简称“贵公司”)税款所属期间年月日XX XX XX XX至年月日的所涉国税相关税费纳税情况进行鉴证,并XX XX XX出具鉴证报告贵公司的责任是对所提供的会计资料及纳税资料的真实性、合法性和完整性负责我们的责任是根据《中华人民共和国税收征收管理法》及实施细则、《中华人民共和国企业所得税法》、《关于企业清算业务所得税处理若干问题的通知》(财税号)、《注册税务师执业准则》以及我国现行税收[]200960法规、财政和会计法规等有关规定,对涉税事项及其他有关资料的真实性和准确性在进行职业判断和必要的鉴证程序的基础上,出具真实、合法的鉴证报告
一、在鉴证过程中,我们结合贵公司的实际情况,本着独立、客观、公正的原则,实施了包括查看会计凭证、账簿、对内部控制及其有效性进行了评估测试、对各项内部证据和外部证据的相关性和可靠性进行了验证、对会计资料及纳税资料进行了审核计关税费缴纳情况汇总如下序号1企业所得税2增值税3城建税4教育附加5地方教育附加6价格调节基金合计综上所述,我们认为贵公司年月日的财务状况与XX XX XX截止该日止的清算结果,符合中华人民共和国的有关法律法规和会计核算的一般原则,建议贵公司将清算情况呈报主管税务机关,并向原主管税务机关办理有关注销登记手续,缴销税务登记证及其他相关事项特此报告铜仁创新税务师事务所有限责任公司年月日XX XX XX附件.增值税及其他相关附加税费明细表
1.企业所得税计算表2企业所得税纳税调整事项明细表
2..清算申报表(共四张)3算和职业推断等我们认为必要的鉴证程序我们相信,我们获取的鉴证证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础现将鉴证结果报告如下
二、企业基本情况
(一)成立日期年月日XX XX XX
(二)纳税人识别号国税编码、地税编码:XXXXXXXX,
(三)地址XX,
(四)法人代表XX,
(五)注册资本人民币万元,XX
(六)企业类型公司,XXX
(七)经营范围XXXXo注销登记原因()A XXXX,本次鉴证起始时间年月日至年XX XX XX XX XX月日,本次鉴证范围企业所得税、增值税、城建税、教XX育附加、地方教育附加、价格调节基金等
三、
(十一)其他贵公司主要应税项目为XXXX,增值税税率为虬贵公司分别按不同税率核算各应税项目的收入,企业所得税征收方式是查账征收经营期年月日至年月日)涉税情况(X XXXXX截止清算开始日会计报表的概况贵公司表报的清算开
(一)始日(即年月日)资产负责表的资产XX XX XX总额元,负责总额元,所有者权益总额XX XX元经营期间各年相关税费的清算情况如下:XX
(二)年度相关税费审查情况XX收入总额元,其中增值税收入元、营业税收入XX XXXXyG o营业成本XX元,税目计税金额应缴税额已缴税额应补缴税额其他费用支出XX元,利润总额XXyGo相关税费缴纳情况如下序号1企业所得税2增值税3城建税4教育附加5地方教育附加6价格调节基金合计备注:
(三)年度相关税费审查情况XX收入总额元,其中增值税收入元、营业税收入XX XXXXyGo营业成本XX元,其他税目计税金额应缴税额已缴税额应补缴税额费用支出XX元,利润总额XX yco相关税费缴纳情况如下序号1企业所得税2增值税3城建税教育附加45地方教育附加6价格调节基金合计备注:经营期税目计税金额应缴税额已缴税额应补缴税额间X年月X日X至年X月X日)X相关税费缴IAL纳情况汇总表序号1企业所得税2增值税3城建税4教育附加5地方教育附加6价格调节基金合计备注:
五、清算期间年月日至年月日)涉税(XXXXXX事项
(一)清算增值税及其他相关附加税费的计算元,应缴增值税元、城建税元、教育附加元、地XX XX XX处置资产(存货、固定资产等)取得处置收入XX方教育附加元、价格调节基金元XXXX
(二)关于清算净损益的计算清算收益合计元()1XX其中清算费用合计元()2XX其中清算税金及附加元()3XX其中清算净损失为元()4XX
(三)清算企业所得税的计算资产处置损益(填附表一)元;()1XX力口负责清偿损益填附表二元;2XX减清算费用元;3XX减清算税金及附加元;4XX力口其他所得或支出元;5XX清算所得元;6XX清算所得税额元7XX贵公司清算期间总计应缴相关税费元,其中企业所xx得税元、增值税元、城建税元、教育附加元、地方XXXXXXXX教育附加元、价格调节基金元XXXX贵公司经营期税目计税金额应缴税额已缴税额应补缴税额间和清算期间相。