文本内容:
年度质量管理体系内审报告2017
一、审核目的
二、验证公司运行的质量管理体系与标准的适宜性,确保质量管理体系持续有IS09001:2008效性
三、审核范围公司质量体系内的主要部门及所涉及的相关条款
四、审核依据公司质量体系文件、标准及国家法律法规等IS09001:2008
四、审核方法本次审核采取了抽样调查的方法,正面收集客观证据、与部门领导交谈,询问体系文件执行情况、体系情况和成效;
1.检查文件资料和记录;
2、进行现场审核,察看现场3
五、内审时间年月日月日20171016〜1020
六、内审组组成组长王春杰组员江立强、黄艳、叶承锋、陶云
(二)现场审核按照审核计划,审核组分别对管理层、各部门进行了为期天的现场审核现场审核中,审核4员分别向公司领导层、各部门负责人和重点岗位操作工采取现场提问、现场检查、查阅文件和记录等方式,收集审核证据,并做好审核记录
(三)审核发现年月日,审核组对公司抽查所收集到的所有审核证据进行了逐项内部评审,并对20171020每项的符合情况做出评价经过评审分析,审核组未发现不合格项内部沟通
05.6管理评审
06.1资源提供
06.2人力资源0622能力、意识和培训
06.3基础设施
06.4工作环境
07.1产品实现的策划
07.2与顾客有关的过程00与泞瞄岌圈就脚
07.3设计和开发22设计和开发策划0设计和开发输入0设计和开发输出0设计和开发评审0737设计和开发更改的控制
07.4采购22采购过程0生产和服务提供的控制213生产和服务提供过程的确认0标识和可追溯性0顾客财产0755产品防护
117.6监视和测量装置的控制0顾客满意0内部审核0823过程的监视和测量0产品的监视和测量
08.3不合格品控制
118.4数据分析
08.5纠正以及预防措施0合计0020302209注一般不符合项的数量用阿拉伯数字
1.
2、3……填写;严重不符合项的数量用罗马数字i、ii、iii……填写。