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临湘市年度临湘市交通运输综合执法大队2022整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称临湘市交通运输综合执法大队评价方式部门(单位)绩效自评评价机构部门(单位)评价组报告日期年月日20230905临湘市财政局(制)
一、部门(单位)基本概况联系人何军临联络电话人员编制60实有人数
731、贯彻执行国家和省、市有关交通运输行政执法的方针政策和法律法规,负责辖区内交通运输综合行政执法工作
2.制定全市交通运输综合行政执法的程序并组织规范实施
3.负责执法设施,执法装备和执法服装的管理工作负责综合执法科技创新和信息化工作
4.负责全市建管公路路政、县内道路运政和治理超限超载的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作职能职责概述
5、负责市内公路水运工程质量监督、渔船检验和监督、安全生产和交通建设项目市场行为、概(预)算执行情况的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作
6.负责交通运输行业安全执法工作参与交通运输安全事故调查和应急处置工作:参与保障国家重点物资道路,紧急客货运输,军事和抢险救灾物资等运输有关工作
7.完成上级及市委,市政府交办的其他任务年度主要工作内容在今年收支预算内,做好交通运输行业行政执法工作,办人民满意交通年度部门(单位)总本年度单位严格执行预算收支,合理使用资金,圆满完成各项经济指标,执体运行情况及取得法质量和执法环境进一步提升,在机构改革中平稳过渡的成绩
二、部门(单位)收支情况年度收入情况(万元)其中机构名称收入合计纳入专户管理的非上年结转公共财政拨款政府基金拨款其他收入税收入拨款局机关及二级机构汇总
1、局机关临湘市交通
1172.
871021.
510151.36运输综合执00法大队
3、二级机构2部门(单位)年度支出和结余情况(万元)其中结余机构名称支出合计其中当年累计基本支出项目支出结余结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1>局机关临湘市交通
1172.
871172.
87925.
14247.73运输综合执000法大队
3、二级机构2其中三公经费合机构名称计公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总
1、局机关
2、临湘市交通
31.
001.
0030.000运输综合执法0大队
3、二级机构2其中固定资产合机构名称其他计在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总1>局机关临湘市交通运
605.
49605.49输综合执法大00队
3、二级机构2
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况预期目标实际完成整体支出绩效定性目标及实本年度单位严格执行预算收支,合理使本年度单位将严格执行预算收支,合理施计划完成情用资金,在机构改革中平稳过渡况使用资金,应在机构改革中平稳过渡评价内容绩效目标完成情况辖区内交通执法工作,专项产出目标整体支出绩效全部达标治理超限超载工作(部门工作实定量目标及实质量指标绩,包含上级综合执法信息化工作全部达标施计划完成情部门和区委区全年预决算工作全部达标况政府布置的重四家危货企业监督执法检数量指标全部达标点工作、实事查15次,普货运输企业检任务等,根据部查28次门实际进行调7家驾校检查15次全部达标整细化)组织总书记上党课2次,开全部达标展党员活动12次13个执法组实行24小时错全部达标时错峰巡查时效指标指标1在全年预算范围内全部达标完成各项工作成本指标指标2完成全年非税收入全部达标495万元执法纪律严明,社会反响良社会效益全部完成好通过专项超限超载治理,完经济效益全部完成成非税收入360万元与湖南省互联网+政务服务一体化平台、岳阳市政务服务一网通办平台及省市级效益目标相关部门进行对接,梳理调(预期实现的生态效益全部完成整交通运输执法相关的业效益)务事项的办事指南、办理流程、法律法规行相关材料信息群众更满意群众更满意社会公众或服务对象满意度绩效自评综合得分96分评价等次一级U!联系电话:、评价人员姓名职务/职称单位签字临湘市交通运输综合执法大张海刚大队长队临湘市交通运输综合执法大来军教导员队临湘市交通运输综合执法大何军临会计队临湘市交通运输综合执法大叶立柏办公室主任队评价组组长(签字)年月日部门(单位)意见部门(单位)负责人(签章)年月日财政部门归口业务科室意见财政部门归口业务科室负责人(签章)年月日填报人(签名)何军临
五、评价报告综述(文字部分)
一、概况
(一)基本情况临湘市交通运输综合执法大队为临湘市交通运输局所属副科级事业单位,2018年依据临编发
[2017]28号《临湘市承担行政职能事业单位改革试点方案的实施意见》,将其承担的行政审批职能划入市交通运输局机关,承担的行政处罚职能划入市交通运输综合执法大队,保留原公益职能
(二)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等人员定编60人,实有73人,其中全额预算人员70人,自筹人员3人单位2022年年底决算收入
1172.87万元,实际收入
1172.87万元,其中
1、一般公共预算财政拨款收入
1021.51万元;其他收入
151.36元(局拨经费缺口)2022年年底决算支出
1172.87万元,实际支出H
72.87万元,其中
1、人员经费支出
925.14万元;日常公用经费
247.73万元,项目资金0万元
二、整体支出管理及使用情况
(一)基本支出单位2022年年底决算收入
1172.87万元,实际支出
1172.87万元,其中
1、人员经费支出
925.14万元;日常公用经费
247.73万元,其中“三公”经费支出31万元(公务用车运行维护30万元,公务接待费1万元);项目资金0万元
(二)专项支出
1、专项资金安排落实、总投入等情况分析无
2、专项资金实际使用情况分析无
3、专项资金管理情况分析无
三、专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析无
(二)专项管理情况分析无
四、整体支出绩效情况本年度单位以服务为宗旨,坚持依法行政,着力优化运输市场,全年共组织专项行动9次,出动执法人员400余人次,检查各类运输车辆2万余台次,查处违法运输车辆995台次;盯住违法源头,强化管控,以G
353、G
107、临鸭公路、最江线为基础,盯紧重点道路、重点车辆、重点时段,实行24小时不间断错时错峰交叉流动巡查,尽一切可能让管控达到全覆盖;规范驾培、汽修市场,存在安全隐患的15家运输企业和7家驾培机构依法依规进行了较重的处罚;坚持党建引领,着力建设高质队伍单位2022年年底决算收入
1172.87万元,实际收入H
72.87万元,其中
1、一般公共预算财政拨款收入
1021.51万元;其他收入
151.36元(局拨经费缺口)2022年年底决算支出
1172.87万元,实际支出H
72.87万元,其中
1、人员经费支出
925.14万元;日常公用经费
247.73万元,项目资金0万元顺利完成预期绩效目标任务;当年安排的资金都全部用在项目上,不存在虚列、套取、截留、挤占、挪作他用、私设“小金库”等问题;项目立项准确,重大开支都通过了政府采购或投资评审;资金的拨付等都有完整的审批程序和手续在全年预算范围内圆满完成各项任务
五、存在的主要问题
1、预算绩效观念不深入,思想认识有误区,在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作,质量难以保证,开展自评时报喜不报忧和扬长避短;
2、评价指标体系不完善,实际操作有难度既有的评价指标存在定性指标多、定量指标少的弊端,导致出现单位职能不同、支出事项有差别等情况时,针对性不是很强,指标难以量化,评价缺乏依据,直接影响绩效评价的质量;
3、评价结果运用不充分,推动作用有局限预算绩效管理的追责问效机制还不完善、预算绩效结果的透明度不太高、绩效评价结果不能更快更多地转化成管理措施
六、改进措施和有关建
1、加强宣传引导,强化绩效观念;
2、完善指标体系,规范评价标准;
3、强化运行监管,突出结果导向。