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东阳市市场监管综合行政执法队年度决2021算目录
一、概况()(-)单位职责()(-)机构设置()
二、年度单位决算公开表()
三、年度单位决算情况说明()2021(-)收入支出决算总体情况说明()2021(-)收入决算情况说明()
(三)支出决算情况说明()
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明()
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明()
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明()
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明()
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明()
(九)一般公共预算财政拨款“三公’’经费支出决算情况说明()(+)机关运行经费支出说明()
(十一)政府采购支出说明()(+-)国有资产占有情况说明()
(十三)预算绩效情况说明()
四、名词解释()
一、概况
(一)单位职责
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无公务接待费具体情况如下
(1)因公出国(境)费预算数为
2.00万元,支出决算为0万元完成预算的0%主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出决算数小于预算数的主要原因是无因公出国(境)费用全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次开支内容包括机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出
(2)公务用车购置及运行维护费预算数为7万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数小于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置费主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为7万元,支出0万元,完成预算的0%决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护费主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆
(3)公务接待费预算数为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%国内公务接待0批次,累计0人次主要用于接待等支出决算数小于预算数的主要原因是无公务接待费其中外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次其他国内公务接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次
(十)机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为
83.22万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中预算独立;比2020年度减少
32.01万元,下降
27.78%,主要原因是月「5月经费在局本级列支
(十一)政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额0万元,其中政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%o其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%0
(十二)国有资产占有情况说明截至2021年12月31日,东阳市市场监管综合行政执法队共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车辆、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套),
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,东阳市市场监管综合行政执法队组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营o预算项目本年无部门评价本年无部门整体支出绩效评价本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
2.单位决算中项目绩效自评结果东阳市市场监管综合行政执法队在2021年度单位决算中无项目支出
3.财政评价项目绩效评价结果无重点财政评价项目
4.部门评价项目绩效评价结果无重点部门评价项目
1.财政拨款收入指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款
2.事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入
3.经营收入指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.上级补助收入指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
5.附属单位上缴收入指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
6.其他收入指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入
7.使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
8.年初结转和结余指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
9.年末结转和结余指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金
10.基本支出指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出
11.项目支出指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
12.上缴上级支出填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出
13.经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
14.附属单位补助支出填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
15.“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
16.机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
17.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
18.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位
19.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)指反映用于除上述项目以外其他市场监管事务方面的支出
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金东阳市市场监管综合行政执法队以东阳市市场监督管理局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权
1.贯彻执行市场监管综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、金华市人民政府市场监管主管部门有关政策、制度及其他规范性文件;
2.拟订市场监管综合行政执法及稽查办案的制度措施并组织实施组织并查处市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行为和案件的查办工作组织指导查办大案要案和跨区域的市场监管案件工作;
3.负责查处不正当竞争、侵害消费者权益、直销传销领域等破坏市场经济秩序的违法案件;
4.负责查处市场监管领域无证无照生产经营、广告违法案件;
5.负责查处产品质量、生产许可、计量、标准、认证认可、特种设备的违法案件;
6.负责查处食品(含特殊食品)、盐业质量的违法案件;
7.负责查处药品、医疗器械、化妆品相关领域的违法案件;
8.负责查处价格欺诈、价格歧视、价格倾销、人为哄抬物价或压价等不当价格行为的违法案件;
9.负责查处假冒专利、侵犯知识产权、制售假冒伪劣商品的违法案件;
10.负责查处木雕红木家居产业市场监管领域的违法案件;
11.负责查处商务等部门依法移送的其他违法案件;
12.负责掌握分析市场监管行政处罚案件情况和稽查工作形势,提出意见建议;
13.完成市委、市政府交办的其他任务
14.职能转变
(1).强化执法公示全面推行市场监管行政执法公示、执法全过程记录制度,完善执法程序,规范办案行为,提高办案效率
(2).强化分类监管对新兴产业实施包容审慎监管,对涉及安全质量方面的严格按规定监管,对人民群众反映问题突出或者公众关注的领域实施重点监管
(3).强化信用监管完善企业信息公示,健全信用约束和联合惩戒机制,倒逼市场主体落实责任,进一步营造公平有序、诚实守信的营商环境
(4).强化联动监管执法队统筹市市场监管局综合行政执法工作,建立统一指挥、横向协作、纵向联动工作机制,执法队加强对业务科室及镇乡街道市场监管综合行政执法工作的指导,在组织重大行动和查处重大案件时,执法队可直接调用、调配相关科室、市场监管所(分局)的执法力量,以组成专案组等形式开展综合执法工作
(二)机构设置从预算单位构成看,本单位内设科室东阳市市场监管综合行政执法队设下列4个专业执法中队
1.食品药品安全执法中队组织、指导、协调、查办全市生产、流通领域食品、餐饮服务领域、保健食品及盐业质量违法行为的行政处罚等工作;组织、指导、协调、查办全市药品、医疗器械、化妆品相关领域违法行为的行政处罚等工作加强与食品生产流通安全监督管理科、餐饮服务食品安全监督管理科等食品安全业务科室以及药品医疗器械监督管理科之间的执法与业务衔接,构建科队协同作战机制承办局(队)交办的其
2.质量价格执法中队组织、指导、协调、查办全市产品质量、生产许可、计量、标准、认证认可、木雕红木家居产业市场监管领域违法行为的行政处罚等工作组织、指导、协调、查办全市价格和收费等领域违法行为的行政处罚工作加强与木雕红木综合协调科、质量与标准监督管理科、计量与合格评定科等业务科室的执法与业务衔接,构建科队协同作战机制承办局(队)交办的其他工作任务
3.知识产权执法中队组织、指导、协调、查办全市违反登记管理、侵害消费者权益、广告、市场合同等经济类违法行为的行政处罚工作;组织、指导、协调、查办全市知识产权与商标专利违法行为的行政处罚工作;组织、指导、协调、查办商务领域违法行为的行政处罚工作加强与知识产权监督管理科(广告监督管理科)、信用监督管理科、网络经营监督管理办公室等业务科室的执法与业务衔接,构建科队协同作战机制承办局(队)交办的其他工作任务
4.特种设备执法中队组织、指导、协调、查办全市特种设备监管领域、反不正当竞争、直销传销等违法行为的行政处罚等工作加强与特种设备安全监察科的执法与业务衔接,构建科队协同作战机制承办局(队)交办的其他工作任务
二、年度单位决算公开表2021详见附表
三、年度单位决算情况说明2021
(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计
411.2万元,支出总计
411.2万元,与2020年度相比,各减少
492.38万元,下降
54.49%主要原因是机构撤并,「5月人员经费在局本级列支
(二)收入决算情况说明本年收入合计4n.2万元;包括财政拨款收入
411.2万元(其中,一般公共预算
411.2万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%
(三)支出决算情况说明本年支出合计
411.2万元,其中基本支出
411.2万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计4n.2万元,支出总计
411.2万元,与2020年相比,各减少
492.38万元,下降
54.49%主要原因是机构撤并,1-5月人员经费在局本级列支;财政拨款支出年初预算数
406.20万元,完成年初预算的
101.23%,主要原因是人员经费略有增加
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
411.2万元,占本年支出合计的100%与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少
492.38万元,下降
54.49虬主要原因是机构撤并,1-5月人员经费在局本级列支
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出4n.2万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出
335.7万元,占
81.64%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出
33.46万元,占
8.14%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出
42.04万元,占
10.22%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
406.20万元,支出决算为
411.2万元,完成年初预算的
101.23%,主要原因是人员经费略有增加其中一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)年初预算为
233.95万元,支出决算为
234.95万元,完成年初预算的
100.42%,决算数大于预算数的主要原因人员经费略有增加一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)年初预算为
99.74万元,支出决算为
100.74万元,完成年初预算的
101.00%,决算数大于预算数的主要原因人员经费略有增加社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
21.30万元,支出决算为
22.30万元,完成年初预算的
104.69%,决算数大于预算数的主要原因基数调整社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为io.15万元,支出决算为
11.15万元,完成年初预算的
109.85%,决算数大于预算数的主要原因基数调整住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为
41.04万元,支出决算为
42.04万元,完成年初预算的
102.43%,决算数大于预算数的主要原因基数调整
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
411.2万元,其中人员经费
327.97万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出公用经费
83.23万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0虹主要原因是无政府性基金预算支出
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是无政府性基金预算支出
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据L国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%o
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面国有资本经营(类)支出0万元,占0%
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为
11.00万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定,厉行节约,从严控制“三公”经费支出。