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文本内容:
年道县统计局部门整体支出绩效2021评价报告部门概况一部门基本情况
1.主要职能1执行党和国家统计工作的方针、政策,完成国家、省、市、县统计调查和统计报表工作任务,并做好基层统计人员的业务培训工作2制订并组织实施全县统计工作计划,领导和协调各乡镇、部门的统计业务工作,组织承担全国性的大型普查和专项调查3统一搜集、整理全县社会和国民经济发展的基本统计资料,并对全县统计数据进行统计检查、统计分析、统计监督和统计预测,发布全县国民经济和社会发展情况统计公报4贯彻执行统计法规检查,监督统计法律法规和实施执行情况,查处各种违反统计法规的行为5加强统计工作现代化建设,组织指导各级基层单位加强统计基础建设,实现统计工作标准化、规范化、科学化
(6)组织指导全县统计科研、统计教育、统计宣传、统计职称改革和统计干部培训工作,开展统计咨询,承担统计调查业务,发布社会信息,编制和发行有关统计资料
2.机构情况,包括当年变动情况及原因我单位为正科级全额拨款行政单位,内设办公室、社会经济调查队、计算站
3.人员情况,包括当年变动情况及原因2021年行政编制7人,事业编制H人,工勤编制1人,现实有在职人数19人,退休4人比去年同期增加4人,2人属于单位因工作需要正常招聘增加,2人属于工作调动,其中参加公务员法管理事业人员增加4人年末其他人员增加7人,是因工作需要招聘编外合同工
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容2021年本年收入合计
932.4111万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务收入
8.5万元,占总收入
932.4111万元的
0.9%行政o运行收入
252.0937万元,占总收入
932.4111万元的27%一般行政管理事务收入3万元,占总收入
932.4111万元的
0.3%专项统计o业务收入
344.5111万元,占总收入
932.4111万元的
36.9%统计o抽样调查收入3万元,占总收入
932.4111万元的
0.3%其他统计信息事务收入
313.3589万元,占总收入
932.4111万元的
33.6%机关事业单位基本养老保险缴费收入
5.5796万元,o占总收入
932.4111万元的
0.6%行政单位医疗收入
2.3678万元,o占总收入
932.419万元的
0.2%
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况用于为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费2021年一般公共预算拨款支出
932.4111万元,具体安排情况如下
1、基本支出
203.9151万元
2、项目支出
728.496万元
3、机关运行经费情况办公费
48.25万元,印刷费
57.99万元,水费
1.12万元,电费
4.22万元,邮电费
3.83万元,差旅费
8.75万元,维修费
11.58万元,会议费
0.177万元,培训费
5.45万元,公务接待费
4.0974万元,劳务费
177.28万元,工会经费
8.67万元,福利费
6.44万元,公务用车运行维护费0万元,其他交通费用
15.76万元,其他商品和服务支出
58.35万7L o
(二)项目支出情况道县统计局2021年度无项目支出
(三)“三公经费”预算与实际支出减少本年公务接待费
4.0974万元,共接待52批次455人,比上年同期
4.0993万元减少
0.5%,比年初预算
4.6万元,减少
10.9%,是响应中央8号文件精神,厉行节约
三、政府性基金预算支出情况道县统计局2021年无政府性基金预算
四、国有资本经营预算支出情况道县统计局2021年无国有资本经营预算支出
五、社会保险基金预算支出情况道县统计局2021年无社会保险基金预算支出
六、部门整体支出绩效情况目标1完成2021年度的所有年报工作;目标2每月制发《道县主要经济指标预计完成情况》和《永州市各县区主要经济指标情况》;目标3继续做好“四上”企业及投资项目的培育入统工作、乡镇统计站的建设、绩效民调考核等工作;目标4强化统计调研分析,协助抓好每季度一次的全县经济运行分析工作;目标5完成小康指标监测工作;目标6做好迎接国家统计大督察工作;目标7完成全县经济社会发展各项主要指标在省市排位工作;以上绩效目标全部完成
七、部门整体支出管理情况
(一)建章建制,制度建立完善严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,做到决算与预算相衔接明确了经费审批权限及程序,经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等,针对“三公”经费建立公用经费标准定额体系,开展公用经费使用监督和绩效评估,领导重视,职工参与,制度建立完善
(二)制度执行比较到位,提高了资金使用效益2021年度加强了财务管理,落实厉行节约的各项规定,“三公”经费实现了有效压缩2021年度的“三公”经费中,无因公出国(境)费用,公务接待费和公务用车购置及运行费实际支出
4.0974万元,共接待52批次455人,比上年同期
4.0993万元减少
0.5%,比年初预算
4.6万元,减少
10.9%
八、存在的主要问题相关管理制度还有待进一步完善,财务管理存在一些不足,账务处理资金使用不够规范
九、下一步改进措施和有关建议
1、加强财务管理力度,提高财务人员业务水平,严格按财政规定使用资金
2、规范账务处理,提高财务信息质量建议加强队伍建设,注重培训和培养相关人员,抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导,培养部门的绩效管理队伍,建立绩效评价的长期机制道县统计局2022年6月8日。