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文本内容:
公司专项审计约定书及管理声明书审计合同-专项审计业务约定书编号专审约字[2024]第号甲方乙方(广州)会计师事务所(普通合伙)兹由甲方委托乙方对有限公司(以下简称甲方)进行独立审计,经双方协商,达成以下约定
一、委托目的及审计范围乙方接受甲方委托,对甲方申报的2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)入库项目“包装饮用水生产线工艺优化及技术改造项目”的固定资产投资情况进行专项审计乙方将按照《中国注册会计师审计准则》和相关法规的要求,对甲方上述有关事项及注册会计师专业判断有关的所有方面进行审核,并出具专项审核报告,供甲方用于申请政府部门资助时使用
二、甲方的责任与义务
1、甲方的责任和义务
①严格遵守《企业会计准则》,建立健全内部控制制度,保护资产的安全完整,保证会计资料及其他相关资料的真实、合法、完整,保证会计报表充分披露有关的信息;
②为乙方提供审核工作所要求的全部会计资料和其他相关的资料;
③为乙方派出的有关工作人员提供必要的工作条件,对乙方的审核工作给予积极配合(具体事项将由乙方在工作中具体提出);
④按本约定书的规定及时足额支付审计费用
2、乙方的责任和义务
①按照《中国注册会计师审计准则》和相关法规的要求进行审核,自本约定书生效之日起于一年月日之前出具审计报告但审计责任不能替代、减轻或免除甲方的会计责任;
②对审计过程中知悉甲方的商业秘密给予严格保密,除非中国注册会计师执业准则另有规定,或经甲方同意,否则乙方不得将其知悉的商业秘密和甲方提供的资料对外泄露
③不对甲方因涉税事项引起的补缴税款、滞纳金、罚款等承担责任
三、审计收费根据相关的收费标准,乙方向甲方收取专项审计费人民币元(大写人民柒仟元整),乙方开具[1%]增值税专¥7,
000.00用发票给甲方,其中不含税金额[6,
930.69】元,税额:[
69.311元甲方应于收到审核报告定稿及等额有效增值税专用发票之日起十五个工作日内付清若出现不可预见(或甲方没有履行告知义务)并且严重影响审计工作量的事项,双方不再增加审计费用若需要到本市区以外的地方进行审计,审计工作中发生的必要支出(如交通费、住宿费、误餐费)由甲方承担
四、审核报告的使用责任乙方向甲方出具的审核报告一式全份,这些审核报告仅供甲方按规定使用,使用不当的责任与乙方无关
五、本约定书的有效期间和违约责任
1、本约定书一式肆份,双方各执贰份,本约定书自签约之日起至本约定书约定事项完成之日止有效
2、由于出现不可预见的情况,影响审计工作如期完成,或需提前出具审核报告,甲乙双方可要求变更约定事项,但应及时通知对方并由双方协商解决
3、由于甲方原因未能履行本约定书之内容,已收取审计费用不予退回由于乙方原因未能履行本约定书之内容,应退回已收取的审计费用
4、因本协议产生的纠纷,由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖甲方乙方(广州)会计师事务所(普通合伙)授权代表签名授权代表签名年月日年月日管理层声明书致会计师事务所(普通合伙)本公司已委托贵事务所对本公司甲方申报的2024年广东省先进制造业发展专项资金(企业技术改造)入库项目“包装饮用水生产线工艺优化及技术改造项目”的固定资产投资有关资料进行专项审计,并出具专项审计报告为配合贵事务所的审计工作,本公司做出如下声明
1.本公司承诺,按照《企业会计准则》或其他会计制度的规定编制财务报表是我们的责任
2.本公司已按照《企业会计准则》或其他会计制度的规定编制财务报表,财务报表的编制基础与上年度保持一致,本公司管理层对上述财务报表的真实性、合法性和完整性承担责任
3.设计、实施和维护内部控制,保证本公司资产安全和完整,防止或发现并纠正错报,是本公司管理层的责任
4.本公司承诺财务报表不存在重大错报贵事务所在审计过程中发现的未更正错报,无论是单独还是汇总起来,对财务报表整体均不具有重大影响未更正错报汇总(见附件)附后
5.关于信息的完整性,本公司已向贵事务所提供了
(1)全部财务信息和其他数据
(2)全部重要的决议、合同、章程、纳税申报表等相关资料
(3)全部股东会和董事会的会议记录
6.关于确认、计量和列报,本公司所有经济业务均已按规定入账,不存在账外资产或未计负债
7.本公司认为所有与公允价值计量相关的重大假设是合理的,恰当地反映了本公司的意图和采取特定措施的能力;用于确定公允价值的计量方法符合《企业会计准则》或其他会计制度的规定,并在使用上保持了一贯性;本公司已在财务报表中对上述事项做出恰当披露
8.本公司不存在导致重述比较数据的任何事项
9.本公司已提供所有与关联方和关联交易相关的资料,并已根据《企业会计准则》/《小企业会计准则》或其他会计制度的规定恰当披露了所有重大关联方交易
10.本公司已提供全部或有事项的相关资料除财务报表附注中披露的或有事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、赔偿、背书、承兑、担保等或有事项
11.除财务报表附注披露的承诺事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的承诺事项
12.本公司不存在未披露的影响财务报表公允性的重大不确定事项
13.本公司已采取必要措施防止或发现舞弊及其他违反法规行为,不存在对财务报表产生重大影响的舞弊和其他违反法规行为
14.本公司严格遵守了合同规定的条款,不存在因未履行合同而对财务报表产生重大影响的事项
15.本公司对所有资金产均拥有合法权利,除已披露事项外,无其他被抵押、质押资产
16.本公司编制财务报表所依据的持续经营假设是合理的,没有计划终止经营或破产清算
17.本公司已提供全部资产负债表日后事项的相关资料,除财务报表附注中披露的资产负债表日后事项外,本公司不存在其他应披露而未披露的重大资产负债表日后事项
18.本公司管理层确信1未收到监管机构有关调整或修改财务报表的通知2无税务纠纷公司(盖章):法定代表人(签章):年月日。