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甘肃省建造工程公司文件编号ZD-01-2022工程项目管理制度汇编编制甘肃省建造工程公司审核批准日期二一三年一月一日0受控状态受控、管理人员由总经理联系相关外部机构进行培训,每年至少一次培训内容10包括管理能力、相关法律法规(产品质量法、建筑法等)以及产品相关技术等、培训内容
11、公司规公司纪培训内容包括生产项目部规章制度、项目部管理制度、项目12部安全生产管理制度、设备安全操作规程、考勤管理制度、岗位技能培训内容包括本岗位操作规程、本岗位设备操作和维护保养等
13、考核办法
14、项目部操作工每月日对进行现场考核考核方式以口试和实操两种方式1520进行公司规公司纪以口试方式进行,岗位技能以实操和口试两种方式并行考核未通过者,停工学习一天,并扣除当天工资参加第二天的考核、管理人员培训后以培训体味的方式总结培训过程,由总经理进行考核
16、特殊工作人员培训关键工序人员的培训,由所在部门负责人负责培训,培17训合格后上岗、电工、电焊工、检验人员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书
18、通过教育和培训,使员工意识到19满足顾客和法律法规要求的重要性•违反要求所造成的后果•自己从事的工作与工公司发展的相关性•本公司鼓励员工参预质量管理,为实现质量目标做出贡献、每次培训各相关部门应填写《培训记录表》,记录培训人员、时20间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将有关记录存档
6、施工机械管理制度JJ/ZD-06-
2022、当需要购置新设备时,工程部负责识别生产所需的设备,填写《设备购置1申请单》,报总经理批准总经理批准后实施采购、设备的验收
2、设备到公司后,工程部负责组织本公司相关人员和供应商共同完成设备的3安装调试验收,验收合格后,工程部将其列入《设备台帐》纳入管理、验收不合格的设备,工程部与采购人员商议更换和退货,并在《设备验收4单》上记录处理结果、设备的使用、维修和保养
5、工程部编制本公司《设备台帐》;
6、项目部编制并将定期检修和维修的结果记录在《设备维护保养记录》中;
7、日常保养及维修记录在《设备维护保养记录》中;
8、设备的停用、闲置、封存
9、设备停用或者闲置时,设备维修人员对设备进行合理封存,并在设备明显10处张贴“停用”或者“闲置”标识设备维修人员定期对停用的设备进行检查和维护保养,以备随时启用、设备的报废对无法修复或者无使用价值的设备,由维修工写报废申请报11总经理审批报废
7、投标及合同管理制度JJ/ZD-07-
2022、工程合同要求的评审应在投标、合同签订之前进行,应确保1)工程要求得到规定a)顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单),顾客要求在b接受前得到确认;)与以前表述不一致的合同或者定单要求(如投标或者报价单)已予c以解决;)公司有能力满足规定的要求d、双方一经确立,合同内容不得改动,必须填写完整,签字印章2齐全、客户未决定的部份可以空置,不得删除
3、如客户要求使用自有合同的,其内容必须与国家相关要求一致
4、合同必须经总监签字并盖公章
5、合同由综合部保管
6、定单的价格必须与合同一致
7、新增加的项目价格双方议定后签订合同附件,由总经理签字加8盖公章方可执行综合部负责保管
8、建造材料及构配件管理制度JJ/ZD-08-
2022、工程部负责根据图纸要求,明确检验品种、检测项目、检验1方法等、进货检验,对施工购进建造材料及构配件等物资,库管员核对送货单,确2认物料品名、规格、数量、包装无损后,进行验收,有二次检验要求的,报质检员进行检验,必要时质检员需将相关建造材料及构配件等物资委托有资格的化验室进行检验、库管员对检验和验收合格后的原辅材料办理入库手续经检3验不合格的产品,执行《不合格控制程序》、采购产品的验证方式包括外观检验、提供合格证书等文件、4委托进行二次检验等方式根据国家相关文件中规定的方式执行、所有不能进行更换的建造材料及构配件等物资,不采用紧急5放行方式、对采购的产品可以有如下几种验证方式6由项目部进行进货验证;a.由顾客在本公司现场实施验证;b.由本公司在供方现场实施验证;c.由顾客在供方现场实施验证d.对后两种情况,工程部应在采购文件中规定的安排和产品放行的方法e.
9、分包管理制度JJ/ZD-09-
20221、工程部对土建、机电设备安装分包方的项目实施过程质量控制
2、工程部要对施工分包方的施工组织方案进行严格的审查,保证方案的合理性和可行性
3、在施工过程中,当分包单位对已批准的施工组织方案进行调整、补充或者变动时,应经现场经理和专业工程师审查签认
4、当分包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时,现场经理和专业工程师应要求分包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题论证,经审定后予以签认
5、专业工程师应对分包单位报送的拟进场工程材料,构配件和设备的工程材料/构配件/设备报审表及其质量证明资料进行审核
6、现场经理应安排专业人员对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完成后难以检查的重点部位进行跟踪检查对未经专业人员和监理人员验收或者验收不合格的工序,现场经理应拒绝签认,并严禁分包单位进行下一道工序的施工
7、对施工过程中浮现的质量缺陷,现场经理和专业工程师及时下达项目管理联系单,要求监理单位监督分包单位整改,并检查整改结果
8、对需要返工处理或者加固补强的质量事故,现场经理应责令分包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案,并要求项目监理机构对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收
9、现场经理负责及时向建设单位提交有关质量事故的书面报告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档
10、项目经理对整个施工阶段的进度控制负全责施工阶段如有延迟误工的情况,现场经理要及时查找原因并制定补救方案,上报项目经理
11、施工现场的安全管理是项目经理和现场经理的例行工作现场经理务必与分包方和监理方密切配合,杜绝一切安全事故和隐患
10、工程项目施工质量管理制度JJ/ZD-10-
2022、应采用适宜的方法对工程项目施工质量的过程进行监视,并在适宜时进行测1量,这些方法应证实过程实现所策划结果的能力、与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及测量有关过程2各过程应根据组织总目标进行分解,转化为本过程具体的质量目标,为保证目标顺利完成,需进行相应的监视和测量、工程部负责组织使用质量例会、控制图等方式,对质量形成的关键过程进行3监视和测量,对图形、质量信息分布趋势分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确定需要采取纠正或者预防措施的时机、当过程结果的质量合格率接近或者低于控制下限时,工程部4应及时发出《纠正和预防措施处理单》,定出责任部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面,分析原因并采取相应的纠正或者预防措施;当需要采取改进措施时,工程部制定相应的改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后,交责任部门实施,工程部负责跟踪验证实施效果
11、施工质量检查及验收管理制度JJ/ZD-11-
2022、检验员依据相关规范进行检验和试验,必要时请监理和顾客1代表参加,并填写检验记录,相关人员进行签字确认合格品在记录中标识,并将检验记录保存,办理交付手续不合格品按《不合格控制程序》执行、除非得到总经理批准,适宜时得到顾客和监理人员批准,否2则在所有规定活动均已圆满完成之前,不得放行产品和交付下道工序这种批准而放行的特例,应考虑这种放行产品和交付服务必须符合法律法规要求;、现场经理应安排专业人员对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序3施工完成后难以检查的重点部位进行跟踪检查对未经专业人员和监理人员验收或者验收不合格的工序,现场经理应拒绝签认,并严禁进行下一道工序的施工、对施工过程中浮现的质量缺陷,现场经理和专业工程师及时4下达整改联系单,要求相关人员进行整改,并检查整改结果、对需要返工处理或者加固补强的质量事故,现场经理应责令5相关人员、单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案,并按要求对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收、现场经理负责及时向建设单位提交有关质量事故的书面报6告,并应将完整的质量事故处理记录整理归档、项目经理对整个施工阶段的进度控制负全责施工阶段如有7延迟误工的情况,现场经理要及时查找原因并制定补救方案,上报项目经理、需确认所有规定的进货验证、分部份项检验均完成,并合格8后才干进行竣工验收活动、项目部负责进行竣工资料的整理、归档和上报
912、实验检验管理制度JJ/ZD-12-
2022、工程部负责编制相关的质量检验要求或者根据相关规范进行,1明确检验品种、检测项目、检验方法等、对生产购进物资,库管员核对送货单,确认物料品名、规格、2数量、包装无损后,填写《原料验收记录》;有二次检验要求的报有资质的化验室进行检验、库管员对检验和验收合格后的原辅材料办理入库手续经检3验不合格的产品,执行《不合格控制程序》、采购产品的验证方式包括检验、提供合格证书等文件
4、所有原料产品不采用紧急放行方式
5、分部份项的检验
6、生产过程中,质检员根据相关规范对各工序过程中的分部份项进行检验合7格后方可进入下一工序如发现不合格品执行《不合格控制程序》、不可更换的过程不可例外放行
8、竣工检验
9、当确定所有的进货验证,分部份项检验均合格才干进行竣工检验
10、工程部邀请、组织监理、顾客等相关方共同进行竣工验收,执行国家相关规11定、工程部保管好本部门的检验记录
1213、质量问题处理制度JJ/ZD-13-
2022、不合格品的分类1•普通不合格对工程质量不构成安全性能或者使用功能严重影响的不合格•严重不合格对工程质量构成安全性能或者使用功能严重影响的不合格•质量事故对工程的安全性能或者功能使用造成危害的事故、不合格品的区域2•施工过程中,检验批、分项、分部、单位工程采购物资、外委加工件、顾客方提供财产、不合格品的标识
3、施工过程发现的普通不合格,质检员应即将标识做好记录待4审,对重大不合格,即将标识呈报责任工程师组织评审、对物资不合格,由材料员进行标识和隔离存放做好记录,并5呈报项目经理等待处置、不合格品的处置
6、不合格的责任部门,根据评审的意见组织不合格的处置,并7做好记录、不合格的处置方式8对工程质量的不合格项返工或者返修a对物资的不合格退换、降级或者报废b不影响安全性能和功能使用的不合格让步接收c、让步接收时,由项目责任工程师说明不合格的具体情况,经9工程部审核,报公司总工认定,适当时呈报顾客方批准,并做好让步接收记录、不合格品验证
10、对工程质量普通不合格,由专业工程师通知队组即将整改返工,质检员验证
11、对严重的不合格,由责任工程师组织评审,由项目经理组织返工,工程部和12专职质检员验证并记录备案、对质量事故,由工程部评审,提出返工意见(方案),由技13工程项目管理制度汇编受控文件清单部门编号序号文件名称编号版本备注
1.质量目标管理制度JJ/ZD-01-20222022文件管理制度
2.JJ/ZD-02-20222022档案管理规章制度
3.JJ/ZD-03-20222022员工绩效考核制度
4.JJ/ZD-04-20222022人力资源管理制度
5.JJ/ZD-05-20222022施工机械管理制度
6.JJ/ZD-06-20222022投标及合同管理制度
7.JJ/ZD-07-20222022建造材料及构配件管理制度
8.JJ/ZD-08-20222022分包管理制度
9.JJ/ZD-09-20222022工程项目施工质量管理制度
10.JJ/ZD-10-20222022施工质量检查及验收管理制度
11.JJ/ZD-11-20222022实验检验管理制度
12.JJ/ZD-12-20222022质量问题处理制度
13.JJ/ZD-13-20222022质量事故追究管理制度
14.JJ/ZD-14-20222022质量管理自查与评价管理制度
15.JJ/ZD-15-20222022质量信息和质量改进制度
16.JJ/ZD-16-
2022202217.
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30.术经理组织验证、当发现环境事故、安全和劳动保护事件隐患时,项目负责人及安全员应及时14制止,进行纠正,对于严重的,可命令住手生产,并作好记录
14、质量事故追究管理制度JJ/ZD-14-
2022、对于质量事故实行质量事故追究管理制度;1•普通不合格不做纠正措施,只进行现场整改处置•严重不合格由项目经理组织制定纠正措施,报工程部批准实施•质量事故,由工程部制定纠正措施,公司总经理经理批准、对于存在的不合格应采取纠正措施,以消除不合格原因,防2止不合格再发生,纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应、识别不合格3产品质量浮现重大问题,或者超过公司规定值时;a.相关方对产品质量、环境安全表现投诉时;b..供方产品或者服务浮现严重不合格;c、原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计技术或者试验4的方法来确定主要原因格事实”及“原因分析”栏,定出责任部门,由责任部门填写纠正措施并实施,工程部跟踪验证实施效果、当浮现原料、构件不合格时,材料部填写《纠正和预防措施6处理单》中“不合格事实”栏,通知供方,要求供方进行原因分析,工程部对其下一批来料进行跟踪验证、评审所采取的纠正措施7•每项纠正措施完成后,该部门负责人对实施效果的有效性进行评审,评审其能否防止类似不合格继续发生,并在《纠正和预防措施处理单》上签名确认监督部门对此进行跟踪验证;•当不合格原因是由于一体化有关文件的不完善所致时,应对相关文件修改的必要性进行评审,并予以实施,执行《文件控制程序》关于文件更改的有关规定
15、质量管理自查与评价管理制度JJ/ZD-15-
2022、工程部应采用适宜的方法对质量管理进行自查与评价,并在1适宜时进行测量,这些方法应证实过程实现所策划结果的能力、与质量相关的各过程包括管理活动、资源提供、产品实现及2测量有关过程各过程应根据组织总目标进行分解,转化为本过程具体的质量目标,如工程部的工序产品合格率,市场部顾客服务满意率,设计部的新成果完成数、市场部采购产品的合格率,综合部对纠正预防措施按期完成率等为保证目标顺利完成,需进行相应的监视和测量、监督检查的内容包括3•法律、法规和标准规范的执行;•质量管理制度及其支持性文件的实施;•岗位职责的落实和目标的实现;•对整改要求的落实、工程部应对项目部的质量环保安全管理活动进行监督检查,4内容包括•项目质量管理策划结果的实施;•对本企业、发包方或者监理方提出的意见和整改要求的落实;•合同的履行情况;•质量目标的实现、综合部应对质量环境安全管理体系实施年度内审和评价相5关部门应对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求,并跟踪其整改结果质量环境安全管理审核人员的资格应符合相应的要求、工程部应策划质量环境安全管理活动监督检查和审核的实6施策划的依据包括•各部门和岗位的职责;•质量环境安全管理中的薄弱环节;•有关的意见和建议;•以往检查的结果、工程部负责组织使用质量例会、控制图等方式,对质量形成7的关键过程进行监视和测量,对图形、质量信息分布趋势分析,明确过程质量和过程实际能力之间的关系,以确定需要采取纠正或者预防措施的时机、当过程结果的质量合格率接近或者低于控制下限时,工程部8应及时发出《纠正和预防措施处理单》,定出责任部门,对其从人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面,分析原因并采取相应的纠正或者预防措施;当需要采取改进措施时,工程部制定相应的改进计划,经管理者代表审核,总经理批准后,交责任部门实施,工程部负责跟踪验证实施效果
16、质量信息和质量改进制度JJ/ZD-16-
2022、质量信息是指能够客观地反映工程质量事实的资料和数字等信1息它包括与产品、过程及质量管理体系有关的质量信息,监视和测量的结果等、质量信息的来源2•政策、法规、标准等;地方政府机构检查的结果及反馈;•相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等、内部来源3日常工作,如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质a.量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录存在、潜在的不合格,如质量统计分析结果、纠正预防措施问题处理结果b.等;紧急信息,如浮现突发事故等;c.其他信息,如员工建议等d.、质量信息可采用已有的记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声象设备、通4讯等方式、质量信息的采集、分析与处理
5、对质量信息的采集、分析与处理应提供如下信息6•顾客满意或者不满意程度;•产品满足顾客需求的符合性;•过程、产品的特性及发展趋势,包括采取预防措施的机会;•供方的信息等•法律、法规、标准规范和规章制度等;•工程建设有关方对工程部的工程质量和质量管理水平的评价;•各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果;•工程部质量管理监督检查结果;•同待业其他工程部的经验教训;•市场需求;•质量回访和服务信息、外部质量信息的采集、分析与处理
7、办公室负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈8质量信息、技术标准类质量信息的采集分析,并负责传递到相关部门对浮现的不合格项,执行《改进控制程序》、工程部负责当地环境保护机构、认证机构的监督检查结果及反9馈质量信息、技术标准类质量信息的采集分析并传递到相关部门对浮现的超标情况,执行《改进控制程序》、政策法规类信息由办公室及相关部门采集、分析、整理、传递
10、预算部部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通,以满足顾客需求,妥善处11理顾客的投诉,执行《改进控制程序》的有关规定、各部门直接从外部获取的其他类质量信息,应在一周内用《信息联络处理单》12报告办公室,由其分析整理,根据需要传递、协调处理、分析结果应包括13•工程建设有关方对公司的工程质量、质量管理水平的满意程度;•施工和服务质量达到要求的程度;•工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会;•与供应方、分包方合作的评价、质量管理体系的评价包括14•质量管理体系的适宜性、充分性、有效性;•施工和服务质量满足要求的程度;•工程质量、质量管理活动状况及发展趋势;•潜在问题的预测;•工程质量、质量管理水平改进和提高的机会;•资源需求及要求的程度、内部质量信息的采集、分析与处理
15、办公室依照像应规定传递质量方针和目标、方针和目标、管理方案、内审结果、16更新的法律法规、标准等的信息、各部门依据相关文件规定直接采集并传递日常质量信息,对存在和潜在的不合17格项,执行《改进控制程序》、紧急信息由发现部门迅速报告公司主要负责人或者工程部门组织18处理、其他内部信息获得者可用《信息联络处理单》反馈给办公室处理
19、为了寻觅质量信息变化的规律性,通常采用统计方法本公司基本统计方法的20选择对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析普通采用调查表;a.对产品的监督和测量,当合格率在正常控制范围内时采用调查表法;当合格率b.低于质量目标的控制时,采用调查表和罗列图进行分析,找出主要的不合格项,分、原因,以便采取相应的纠正或者预防措施;对于较复杂的不合格21项,可米用因果图分析原因;、对过程的监视和测量采用控制图法;
22、根据产品类别及质量的影响,对产品的检测采用相应的抽样检23验、正确使用统计方法确保统计分析质量信息的科学、准确、真实
24、对统计方法合用和有效性的判定;25•是否降低了不合格率,降低了加工损失;•是否能为有关过程能力提供有效判定,以利于改进质量;•是否提高了产量、利润和工作效率;•是否降低了成本,提高了质量水平和经济效益
1、质量目标管理制度JJ/ZD-01-2022总经理应确保对质量目标进行策划,以确保相关职能和层次上建立质量目标;以建1造安装管理体系的总要求各职能部门、项目部等应根据自己的工作制定部门目标,以确保公司总目标的实
2.现在下列情况下需进行质量兼容管理体系策划
3.按照质量标准建立、改进质量管理体系;新的项目成立时a公司的质量方针、目标、公司机构发生重大变化;b公司的资源配置、市场情况发生重大变化;c现有体系文件未能涵盖的特殊事项d.总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划策划4的内容应包括需达到的质量目标及相应质量管理过程,确保过程的输入、输出及活动,并做a出相应规定;识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;b对实现总体质量目标、指标和阶段或者局部的质量目标、指标c进行定期评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;根据评审结果寻觅与质量目标、指标的差距,确保持续的改进,提高质量兼容管d理体系的有效性和效率;策划的结果(包括变更)应形成文件,如安全管理方案、环境管理方案、质量e计划、施工组织设计、技术交底等文件中综合部应定期对各部门目标完成的情况进行检查
5.
2、文件管理制度JJ/ZD-02-
2022、所有文件发布前都应得到批准,以确保文件是适宜的
1、质量管理文件由综合部负责登记、发放
2、其他技术文件由各部门组织编写、修改和审核,部门负责人批3准后实施、作废或者过期文件由发放人员及时负责回收
4、质量管理体系文件的标识方法是对文件进行编号和区分文件的5受控状态、文件及记录编号方法执行《文件控制程序》;
6、文件的控制状态分为受控状态和非受控状态,受控文件是合用7于公司内使用的文件(包括提供给认证机构用于认证审核的文件),非受控文件是用于宣传的文件、文件和资料的更改、评审与更新
8、文件和资料需修改时,由文件更改的提出部门提出申请,经原9文件批准人批准后,由指定人员按文件的原发放范围进行逐一修改,修改的方式有换页、换版、本公司通过办公会议对文件进行评审,需要进行更新时
10、文件和资料的使用和保管
11、文件的使用部门要作好文件的保管,防止文件丢失、损坏
12、使用者要保持文件的初始状态,不能随便在文件上涂写勾划,要保持文件的清13洁、对作废文件的控制
14、对于有参考价值的废文件,在作废文件上注明“作废参考”字样,并进行登记
15、对于没有任何参考价值的作废文件,经主管经理批准后,由指16定人员进行销毁处理、作废文件包括过期的文件,不合用的文件、换版的文件、换17页的文件、外来文件的管理
18、外来文件包括国家行业有关标准、专业文献、仪器设备说明19书等、外来文件收到后,由所在部室负责登记并识别其合用性,需要20发放的由综合部依批准后的发放范围下发
3、档案管理规章制度JJ/ZD-03-
2022、各部门项目部的档案,由各项目部负责组织编制、管理,经部1门经理批准后,交甲方和综合部备案、各部门可根据工程需要对工程档案进行填写、采集和整理,执2行当地建委的有关规定、档案的填写
3、档案填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;4如因某种原因不能填写的项目,应用“/”划去各相关栏目签名应签全名,不得只签姓、如因笔误或者计算错误要修改原质量信息,应采用单杠划去原5质量信息,在其上方写上更改后的质量信息,加盖或者签上更改人的印章或者姓名及日期、档案的保存和保护
6、各部门的档案由本部门依日期顺序整理好,存放于通风、干燥7的地方,所有的档案应保持清洁,字迹清晰,并按规定的期限保存档案,对于超过保存期的档案,由指定人员执行销毁、综合部负责编制《档案清单》,将公司所有与质量管理运行有关8的档案汇总,包括名称、编号、保存期、使用部门、谁负责保管等内容,并汇集备案档案的原始样本,以利于检索,查阅等工作、档案的销毁处理档案如超过保存期或者其它原因需要销毁时,由负责保管该9项档案的人员申请,经部门负责人批准后,由指定人员执行销毁
4、员工绩效考核制度JJ/ZD-04-
2022、为保证企业的质量管理工作,使全体员工按各项管理制度要求执行,做到1人尽其责制定本办法、综合部负责本公司的质量管理工作,对出公司的产品负全面责任,有权对2各职能部门各岗位人员执行质量监督与考核、本考核办法采用打分制,每月考评一次,每次分,年终进行总评比(总310分)120o、凡在考核中发现未按管理制度执行,未履行职责的部门、项目部及个人,4每发现一次扣分
0.5—
5、对玩忽职守造成质量损失的要追究其责任,每发现一次扣分,对造成510重大质量事故的,按损失金额酌情处理对质量管理做出贡献或者避免质量事故发生的当事人赋予分的加、
1.5—36分,特殊贡献者经批准加分5-
20、年终总评比总分低于分,年度考核不合格,扣发部门年终奖金,高于7100分发给年终奖金,高于分者由办公会议研究决定发奖金
110120、综合部对质量目标的落实进行考核,每季度一次,对考核合格的科室进行8奖励,不合格的进行处罚管理人员绩效考核准则人员绩效考核分别从业绩、能力、品质、学识四个方面进行考核,各占20%,35%,20%,25%其中每项考核项目各占5分考核内容考核项目说明满分目标达到程度计划和预算的执行情况5办公秩序是否良好;5工作品质处理事务是否按规章制度、程序进行;要求归档的文件、表单、资料的管理是否彻底、整齐、有序业绩工作方法为完成目标所采取的方式方法是否科学、合理、合法和规范
551、政令下达、督办和复命是否及时有序地进行;进度检查
2、各项检查体制的建立是否齐全,各项检查是否按规定执行,检查结果是否都能得到及时的处理把握部下性格、才干,培养下属的能力,进而组织全体人员提议行5管理统帅能力动的能力企划创新能力把握问题所在,提出有效的切合实际的规划、方案的能力5判断决断能力机敏灵便、处乱不慌、从容自若的能力5洞察交际能力让对手了解本公司或者本人意图,圆满妥当处理事务的能力5能力合格的管理者即是合格的培训者,同时能够调动下属的积极性,是5培训、激励能力下属能动地接受并完成任务的能力热情指导、匡助下属,提高下属的工作能力,合理的分配任务,提5指导协调能力高集体成果的能力应变表达能力思维敏捷、处乱不慌、能言简意赅表达意图的能力5人际关系具有团队精神,与同事有好;5协作性团结协作,互相配合,共同完成销售任务5品质个人修养举止文明,谈吐优雅、风趣自然,吸引力强5受员工尊重度能够带领团队完成工作任务,亲和力强5管理技能管理的基本常识和管理技巧5从事本职工作应掌握的专业知识,国家颁布的相应法律、法规、政5专业知识策学识普通知识一些常识性的基本知识,自然科学、社会科学的基础性知识55行业知识掌握一定的本行业的知识发展潜力有开辟意识,市场开辟精神强,具有管理体系知识5普通员工绩效考核准则普通员工绩效考核分别从能力、品质、学识三个方面进行考核,各占50%,35%,15%其中每项考核项目各占5分考核内容考核项目说明满分通常保持良好水准,偶尔出错5分;水准尚好,但需经常催5工作质量促4分;时常出错,实难委以重任3分工作数量按期完美完成工作任务5分,年出勤300天以上55工作效率效率极高5分;效率普通4分;效率低,工作不误期3分工作方法掌握相关工作方法,业务熟练,每出一次事故减1分5出勤情况不迟到早退,每旷工一天减1分,病事假每3天减1分5能力工作勤情不迟到早退,每迟到早退3次按旷工1天计算55执行力执行力强,坚决完成交办的工作,1次不完成工作减1分理解力理解力强,能够看懂简单图纸加一分,5学习能力自学能力强,每掌握一种专业证书加一分5判断能力判断能力强,能够正确解决工作中的问题5学习精神自觉学习,看书看报,每掌握一种专业证书加一分5工作态度工作态度端正,遇事不推委扯皮,5责任感能够带努力完成工作任务,亲和力强5品德服从性能够服从领导安排,完成交办的工作5个人修养个人修养好,遵守社会道德要求,树立环境安全意识5热情匡助下属同事,共同提高工作能力,提高集体成果的能5集体荣誉感力5专业知识专业知识丰富,每掌握一种专业证书加一分学识5普通知识爱看书看报,自觉学习,掌握相关生活、工作常识能将掌握的知识应用到工作中解决相关问题学识应用5填表说明:
1.填报人客观、公正地评价员工工作表现
2.本表将作为员工转正、劳务合同续签、职位变更、提薪及其他人事变动的主要参考资料,本表完成后由办公室统一存档
3.填报人对本考核项目如有疑问,请向办公室咨询
5、人力资源管理制度JJ/ZD-05-
2022、人员安排承担质量管理规定职责的人员应是有能力的,对能1力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑,办公室负责制订员工《岗位职责》,负责选聘、安排各岗位人员、培训、意识和能力
2、识别从事影响质量的活动的人员的能力需求,分别对新员工、3在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审人员等,根据他们的《岗位职责》制定并实施培训需求、新员工首先对其进行公司规公司纪的培训,合格后对其进行4岗位培训培训合格后方可上岗、项目部操作工培训包括公司规章、纪律和生产岗位技能培训
5、每年单月培训公司规章、纪律,双月培训岗位技能
6、培训时间是在每次交接班前半小时由班长组织各班员工学习、7讨论、交班后,各班班长组织各班员工进行工作总结,找出不足,交流工作经验8提高整个班组的工作效率、生产质量、相关部门负责人负责监督每次的培训情况9。