还剩4页未读,继续阅读
文本内容:
统计过程控制规定版本状态记载版次实施日期更改单号更改原因编制审核批准A/
02017.
08.01//缪宁宁李勇姚春峰1目的合理使用统计技术,收集和分析适当的数据,采取纠正/预防措施,以确保质量管理体系的适宜性和有效性,并识别可以实施的持续改进,增强顾客满意2适用范围适用于产品实现和服务实现的全过程3定义应用统计技术对过程中的各个阶段进行评估和监控,建立并保持过程处于可接受的并且稳定的水平,从而保证产品与服务符合规定的要求的一种质量管理技术4职责
4.1品质部负责在产品质量先期策划中明确每一过程适用的统计工具,负责对制造过程能力应用的统计技术进行计算验证和研究
4.2营销公司依据销售及顾客满意度的信息,通过使用统计技术和数据分析,提出销售策略的建议及最大限度满足顾客要求的措施,并将数据和统计结果传递给生产部和品质部
4.3品质部负责组织统计技术和数据分析的应用,负责对内、外相关性数据的传递、初步分析与处理,并进行过程能力研究
4.4生产部负责通过使用统计技术和数据分析,确保生产过程处于稳定的受控状态,并将数据及统计结果传递给品质部
4.5综合管理部负责组织统计技术和数据分析的普及培训
4.6总经理负责提供统计技术和数据分析研究所需资源5工作程序和要求
5.1统计技术选用范围品质部根据实际需要确定公司使用的统计技术方法各部门所应用的统计技术,可在下列统计技术中选用排列图、因果图、散布图、直方图、控制图、分层法、抽样技术、方差分析法等表一推荐应用的统计技术使用部门应用阶段性统计技术名称FMEA、因果图、方差分析法、距阵图、产品开发/过程开发、文件发放、综合管理部技术中心变换计算、MSA、PPK、流程图、QFD、图纸错误/更改率等DOE、差错率抽样技术、排列图、曲线图、直方图、品质部缺陷原因分析分层法、因果图、FMEA生产制造过程、工序内不良、设控制图、排列图、曲线图、直方图、分生产部备管理、工装管理层法、合格率财务部质量成本分析排列图、散布图销售公司交付及时率、退货率曲线图、PPM交付及时率、退货率、货款回笼销售公司曲线图、PPM排列图率、销售增长率培训合格率、人员流失率、文件综合管理部排列图、饼图控制、员工能力
5.2统计技术说明
5.
2.1抽样检验品质部根据产品的主要程度和以往的控制经验,制订产品过程的抽样方案,对产品过程进行控制
5.
2.2调查表根据对产品、过程质量体系涉及的方方面面的控制需要,设定相应的表格进行记录、分析,为质量控制(或管理)搜集必要的信息
5.
2.3排列图当优先顺序或缺陷程度不得达到一目了然时,为便于观察或决定可采用排列图
6.
2.4因果图当不合格的原因不易分析确定时,可采用因果图示法确定引起不合格的原因
5.
2.5控制图、PPK/CPK计算X-R控制图、P控制图用于过程的监控和特殊原因的识别,维护过程控制
5.
2.6流程图在进行新样品的设计制造、分析过程合理性、贯彻过程控制要领,以及缺陷预防方面可使用流程图
5.
2.7直方图当要确定各种因素或情况发生几率高低时可用直方图
5.
2.8实验设计(DOE)当存在因影响产品某一特性或多个特性的多种因素中,不易确定哪些因素主要时,可采用实验设计的方法
5.
2.9测量系统分析(MSA)通过对测量系统分析以确定测量的准确性,减少误判
5.3统计技术应用和效果验证评价
5.
3.1质量部应注意对统计技术应用结果定期(根据生产周期,可每季进行)进行评审以验证统计技术的有效性,统计技术所获得成果立即指导实践,以促进产品质量和性能的提高
5.
3.2验证内容一般包括a)统计技术的选用是否合理;b)统计技术的应用方法是否正确;c)统计技术的应用是否有效
5.
3.3质量部通过验证,对统计技术应用将效果做出评价
6.
3.4统计予以保持,对需改进的统计技术进行相应改进
5.4数据的来源数据来源于能够客观真实地反映事实的资料和数字信息,数据的来源主要有外部和内部两种
1.
1.11外部来源a)政策、法规、标准等;b)市场、新产品、新技术的发展方向;c)相关方(如顾客、供方等)反馈、投诉和质量信息反馈等
1.
1.2内部来源a)日常工作,如质量目标完成情况,检验、试验记录,内审与管理评审报告及质量管理体系正常运行的其它记录b)实际存在和潜在的不合格,如质量统计分析结果、纠正和预防措施、处理结果等c)紧急信息,如出现突发事故等d)其他信息,如员工合理化建议等
1.
1.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、通讯、电子媒体等方式和载体
5.5数据的分析与处理
5.
5.1技术中心、品质部、生产部生产车间使用相应的统计技术进行质量分析
5.
5.2对数据的收集、分析与处理应提供以下信息a)顾客满意度;b)产品满足顾客需求的符合性;c)过程、产品的特性及发展趋势;d)供方的信息等
5.
5.3外部数据的分析与处理a)品质部负责认证机构的监督检查结果及反馈数据的收集分析,并负责传递到相关部门对出现的不合格项,具体按《持续改进控制过程文件》执行b)销售公司负责与顾客进行沟通,以满足顾客需求,妥善处理顾客的投诉,通过使用统计技术和数据分析,提出销售策略的建议及最大限度满足顾客要求的措施,具体按《持续改进控制过程文件》、《不符合纠正措施过程文件》执行c)各部门直接从外部获取的其它类数据,应在一周内报告品质部,由其分析、整理,根据需要传递、协调处理
5.
5.4内部数据的收集、分析与处理a)生产部、品质部对制造过程控制可采用控制图、排列图、因果图等进行趋势和原因分析,得出存在和潜在的不合格项具体按《不符合纠正措施过程文件》执行b)其他部门依照相关文件规定直接收集并传递日常数据,生产部、品质部对这些数据选择适宜的统计方法,找出存在和潜在的不合格项具体按《产品制造过程文件》、《产品和服务放行过程文件》、《不符合纠正措施过程文件》执行
5.6数据收集人员在收集数据时,应做到准确、可靠防止假数据、信息,造成错误判断的结论
5.7记录保存记录由各部门自己负责保管6相关文件
5.1《产品制造过程文件》
5.2《产品和服务放行过程文件》
5.3《不符合纠正措施过程文件》
6.4《持续改进控制过程文件》7记录表格
7.1《数据记录》
8.2《统计图表》8附则本制度由生产部提出并负责解释9签批编制审核批准。