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理春市**农业发展集团有限公司企业销售管理制度时,应事先取得总经理的认可第四十三条销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况尤其是对于首次交易的对象特别慎重,如交易涉及重大的应请示总经理的裁决后行事第十一章广告、宣传第四十四条广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度,以此唤起市场需求,帮助销售计划的推行与完成在实施广告或宣传时,必须按照统一的计划,重点实施,使经费能够最有效地运用第四十五条在做广告时可利用下列各种方法
(一)营业介绍;
(二)目录;
(三)报纸与杂志的报告;
(四)产品照片;
(五)广告卡;
(六)问候卡(包括贺年卡);
(七)网络宣传文字与动画;
(八)在报纸、杂志上刊登的要闻在实施前项所列广告时,应于各个年度终了前,制定明年的计划来执行但营业介绍、目录及产品照片则随时视情况必要时制作第十二章书信等资料管理第四十六条营业书信资料通常包括下列六项
(一)书信、电报(发文、订单);
(二)估价单、订购单、请购单、规格明细单;
(三)交货单;
(四)请款单;
(五)收据;
(六)备忘记录第四十七条交易商的发文资料,原则上都必须有复印件并制成副本保存另外,发文资料上盖契印或负责人的印章第四十八条所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入授信簿中,盖上收受日期印章第四十九条处理中的文件,应按照下列方式加以分类、归档
(一)估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的顺序,归档或存档;
(二)订购资料依照顺序将契约书、请购单归档;
(三)有档资料第十三章会议、报告制度第五十条销售经理(或销售部门负责人)应定期召集销售部门全体员工,举行年度、半年度订单受理会议、月份销售会议及每月收款会议,借此讨论制定销售计划第五十一条半年度订货受理会议,于内年的月及月上旬召开,17会议目的在于审议下年度的订货受理计划的方案月份销售会议,于每月上旬举行,目的在于审议销售计划的妥当性每月进款会议,于每月上旬举行,目的在于制定每月的收款计划,并进行审议第五十二条销售部必须将每日的活动及业务处理状况记入日报表,经由部门负责人向总经理提出第五十三条销售部应根据每月计上个月订单量、转拨余额、本月接受订货的总量、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项接受定国的产品内容等等制作成月报表,并经部门负责人审核后呈递给总经理第十四章附则第五十四条本制度由**集团附则解释第五十五条本制度自公布之日起实施企业销售管理制度第一章总则第一条为有效掌握市场信息,开发新产品,开拓市场,提高产品的市场竞争能力,沟通企业与社会,企业与用户的关系,提高经济效益,实现公司产品销售管理的目标,特制定本制度第二条本制度适用于公司所有相关销售部门及渠道的管理第三条本公司应贯彻少数精锐主义的原则精锐者即将精神或体力都须全力投入到工作中去,从而使工作具有高效益、高收益、高分配的人第四条销售业务的事务范围如下
(一)处理销售方面的事项;
(二)从定价、报价到货款回收位置的一切与销售有关的实务;
(三)因销售而发生的会计记账实务;
(四)代理店与特许经营店的管理;
(五)广告、宣传业务;
(六)开发市场、新客户资源第二章市场预测第五条了解同类产品国内外全年销售总量和同行业全年的生产总量,分析饱和程度同时了解同行业各类产品在全国各地区市场占有率,分析开发新产品,开拓市场的新途径第六条通过了解用户对产品质量的反映及技术要求,分析提供产品质量,增加品种,满足用户要求的可能性第七条清楚同行业产品更新及技术质量改进的进展情况,分析产品发展新动向,做到知己知彼,掌握信息,力求企业发展,处于领先地位第八条预测国内各地区及外贸各占的销售比例,确定年销售量的总体计划第九条收集国外同行业同类产品更新及技术发展情报,外贸供求趋势,国外用户对同类产品反映及信赖程度,确定对外市场开拓方针第三章经营决策第十条根据公司中长期规划和生产能力状况,通过预测市场需求情况,进行全面综合分析,由销售部提出初步的年产品销售方案,报请总经理、董事长审查决策第十一条经过董事长、总经理会议讨论,确定年度销售目标并作为编制年度方针目标的依据第十二条销售计划在策立之前,应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等做对照后再立案第四章订货第十三条受理订货的合同,原则上以文书方式,双方互相交换,如此才能使与顾客订立的契约内容确实第十四条销售部已确定所有的订货时,应将接受订货的要项计入订货单里,记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等第十五条采购部应随时调查原料及材料的进厂情况,并与采购的厂商进行交涉,做好材料进场的预定表,交给销售部门第十六条采购部应针对生产委托单及库存表进行检查,并与采购的厂商进行交涉,做好材料进场的预定表,交给销售部门第十七条销售部门必须及时发出订货的出货传票,并依照规定的顺序送交各关系部门订货的出货传票,在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等等出货传票的记载事项如有变更,应重新发出订正后的出货传票第五章交货第十八条务必严格遵守交货的日期为达此目的,要不断与顾客、生产部门(厂长)和技术部门(总工程师)保持密切联系,这样才能使设计迅速确定第十九条当生产任务接近完成时,选择制定交货日期前的适当日,通知交货对象如交货有迟延之虑时,也应事先通知对方,求得对方谅解第二十条在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的相关资料第二十一条产品的发送是依据出货传票来进行的,每次发送货品时,应将其要项计入发货登记簿中账簿的记载、传票资料的出发及整理,须以互相牵制为根本,在整理方式上必须要求统一与合理化第二十二条关于不良产品的退换及免收费的交货品等,遵照另行规定来进行第六章报价第二十三条报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种
(一)标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价
(二)特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价一般地,产品基价由销售部负责人提报总经理或董事长裁决对于长期客户、进货量大的客户,如报价与基价有显著差异或交易条件特殊、对日后销售有重大影响者,应由销售部负责人请示上级裁示后行事第二十四条报价的裁决基准标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准
(一)产品报价在基价下浮的售价,由总经理裁决10~15%
(二)产品报价在基价下浮的售价,由销售部负责人裁决5~10%
(三)产品报价在基价下浮以下的售价,由销售业务员自行决定5%第二十五条如果客户没有特别指定,通常以本公司所指定的报价表来进行报价第七章降价销售事务处理第二十六条营销人员自定判断降价与否,原则上适用于以下情况,但特定商品除外
(一)客户支付金额中未足元的尾数时;10,000
(二)支付金额达万元以上时可以有的浮动额,但让利总额,10,0001%不得超过元500第十二七条大量订货、特殊订货及客户降价要求超出规定限额时,营销人员须提交降价销售书面申请降价销售申请提交给上级审批,特殊紧急情况下可通过电话请求总经理裁决电话申请批复时营销人员须补送降价销售申请降价销售申请一式两份,一份由申请者留存以作降价销售的凭证依据;另一份由销售部负责人签字送交总经理裁决,如总经理同意,反交销售部,再由销售部转交给商品管理部第二十八条实施降价销售时,必须填写降价销售业务传票第二十九条降价销售业务的清单处理应遵循以下条款
(一)降价销售业务传票由营销人员保存,留作降价处理凭据之用;
(二)降价销售业务第八章货款收回第三十条务必设法使商品销售后的货款顺利收回因此,除了需尽快采取请款手续外,在货款收讫前,必须经常留心其发展第三十一条销售货款的回收事务须依照下列规定进行
(一)
(二)第三十二条有关款项的催收是由销售部负责督促,销售部必须把相关资料记入收款预定表中第九章销售合同管理第三十三条在销售合同号码上冠以英文字母,以表示产品销售的国家或地区原则上需依照销售合同来进行如果是依照订货书的话,原则上须填写订货书来代替销售合同销售合同文本的交换发生困难时,也务必设法取得足以证明的文书第三十四条销售合同若由顾客一方做成,则须注意对其记载的内容是否与本公司所提供的报价内容相符,并做好详细的检核工作若销售合同文本由本公司负责制作,由须依照另外所规定的文本格式为标准第三十五条销售合同文本一概由销售部门负责保管因此,销售部门必须备有合同登记簿,将规定的内容计入其中第三十六条销售编号的试用区分销售编号的使用区分,另行规定第十章客户管理第三十七条对于客户管理,则依其分类,决定例行月份的拜访及预订次数另外,在开拓新客户方面,应设定每月的开拓数量,进行有计划的业务拓展活动第三十八条对于老客户与新客户的订货及估价,须迅速、密密地探听清楚,今早做好交涉工作第三十九条对于同行业者的预估内容及出货实绩须经常探究、调查,家、借此总结自己在接受订货方面难易另外,也可依次发觉自己在预估上的疏忽原因,借此修正生产技术及营业方面面缺陷第四十条对于老顾客及预定客户方面的资料,则应建立客户资料卡,记录下列所规定的事项,并随时注意修正其内容
(一)资产、负债及损益;
(二)产品的种类项目、人员、设备、能力;
(三)销售情况、需求者的情况;
(四)付款实绩、信用状况;
(五)过去的客户与交易情况;
(六)电话、往来银行、代表者、负责人员;
(七)公司内部下单手续的过程;
(八)付款的手续过程;
(九)行业的景气情况;
(十)组织薪资、人员第四十一条经常与老客户保持密切的关系,探寻订货情况及其公司的需求,并设法延揽交易关于以上各项,可于必要时召开研究会或联谊会,以促进其成第四十二条交易成立时,如需提供谢礼或礼金给翰旋者或相关人员。