文本内容:
现场评审不符合项整改计划表整改不符合项依据序号不符合项内容原因分析纠正措施负责见证材料整改期限条款人更新程序文件
1.QMV
45.018HN《管理评审程序》,增加对质量程序文件QM目标实现程度的评查2017年度CNAS-CL01V
45.018HN价依据;管理评审资料
20064.《管理评.根据新的显示,实验室;体系文2QMV
2.2审程序》未对1《管理评未对质量目标件
45.018HNQMV
45.质量目标实审程序》,更新实施情况加以《管理2017018H N施情况输入年度的管理评审报评审评审程序》做明确要求告,增加质量目标实现程度的补充材料实际上实验室在内审和管理评审过更新程序文件
1.程中有对文《文件QMV
45.011件进行定期控制程序》,增加CNAS-CL01审核,但是程中对文件审查做汇总2006实验室不能序文件QM体系记录的要求;
4.
3.
2.2b提供对文件V
45.011《文件2文件Q MV
2.补充2018年上进行定期审控制程序》里
45.011半年度文件审查的查的记录没有要求对《文件控制程汇总记录;,对新3文件审查做序》版本的Q MV
45.011汇总记录,所《文件控制程序》以未能提供进行宣贯相应的记录。