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文本内容:
企业审计计划书模版企业审计计划书模版
一、审计目的本次审计的目的在于、对企业的财务报表进行审计和评估,确保其准确、可靠、真实和完整
1、对企业的内部控制制度进行审计和检查,发现和纠正潜在的风险和问题
2、对企业的业务运营进行审计和分析,提出改进意见和建议3
二、审计范围本次审计的范围包括企业的所有分支机构、部门和业务活动,主要包括以下方面:、企业的财务报表的编制、披露和审计
1、企业的内部控制制度的设计、实施和检查
2、企业的业务运营、管理和风险控制等方面的审计和分析3
三、审计方法本次审计将采用以下审计方法和程序、审计义务的确认、审计风险的评估和审计计划的制定
1、审计程序的安排和实施,包括审计数据的收集和分析、资产和负债确认、收入和2费用确认、检查内部控制制度等方面、审计证据的收集和评估,包括确认账户的真实性、检查凭证的合法性和准确性、3确认汇率和利率等重要参数的正确性等、审计报告的编写,包括审计报表的形式和内容,审计发现和结论的阐述,审计意4见的表述等
四、审计计划、审计范围1本次审计的范围包括企业的所有分支机构、部门和业务活动、审计项目2财务报表的审计1包括审计财务报表的真实性和准确性,核实资产和负债的正确性和完整性,确认收入和费用的正确性和合法性,检查财务报表披露的全面性和规范性等内部控制制度的审计2包括审计企业的内部控制制度的设计和实施是否符合规定要求,是否能够有效控制企业风险,是否存在潜在的风险和问题等业务运营的审计3包括审计企业的业务运营情况,是否符合规定要求,是否存在诈骗、贪污等经济犯罪行为,是否存在潜在的经营风险和问题等、审计时间3本次审计预计在一个月内完成,具体时间安排如下准备阶段天11审计阶段天220编写报告天37其他工作天42
五、审计团队本次审计由一支高素质的审计团队完成,主要包括以下人员审计项目负责人1XXX审计主管2XXX审计人员、、3XXX XXXXXX
六、审计报告、审计报告将由审计团队编写,报告的形式和内容将符合国家相关法规和规定要求,1包括审计发现和结论的详细阐述,审计意见的清晰表述等、审计报告的撰写将遵循客观公正、真实准确的原则,不夸大事实,不遗漏重要事2实,不隐瞒重要问题
七、审计费用本次审计费用将由企业按照实际情况根据协议支付给审计事务所,具体费用根据工作量和工作成果而定。