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有限公司企业技术标准XXXXX不合格品处置管理制度2014・03・11发布2014・05・10实施XXXXXX有限公司发布前言为确保识别和限制不符合要求的产品,以防止其非预期运用和交付,降低由于不合格品产生的损失,加强对对合格品管理,公司技术部依据标准要求,GB/T19001:2008结合有限公司的实际状况,起草了XXXXXX不合格品管理制度,本标准对;各部门的职责、不合格品的管理程序、不合格品的处置、不合格品的管理、不合格品的评审程序作了规定,希望有关部门严格依据规定要求执行本方法自年月日实施编制:审2014510核批准不合格品处置管理制度目的1了提高生产工艺水平、加强产品生产过程质量限制与管理,提高员工的质为量意识和工作责任心,为确保识别和限制不符合要求的产品,以防止其非预期运用和交付,降低由于不合格品产生的损失,针对生产过程中不合格品的处置权限特编制本管理制度2适用范围本制度适用于公司生产全过程的选购原材料、外购件、外协件、生产车间的零件、部件不合格品3管理职责
3.1技术部负责不合格品的技术缘由及报废件的技术评审
3.2检验部负责不合格品的推断和标识
3.3生产部负责生产过程中零件、部件及产成品不合格品的隔离及报废申请
3.4选购部负责外购件、外协件不合格品的隔离
3.5市场(销售)部负责已交付运用不合格品的处理4不合格品的管理程序
4.1不合格品的分类进厂原材料、配套件及帮助材料经检验的不合格品
4.L2外协件进厂检验的不合格品车间机械加工的零件、零部件经检验的不合格品焊接部件、胶管压制件经检验的不合格品前处理的零部件经检验的不合格品表面涂覆经检验的不合格品产品装配过程中经检验的不合格品产品试验过程中发觉的不合格品产品最终检验、验验中发觉的不合格品
4.2不合格品的识别产品不能满足规定要求,即选购合同的技术参数要求或订单规定;不符合外协加工合同的技术协议要求或不符合图纸规定;零、部件不符图纸及技术要求;焊接件不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求;表面前处理、表面涂覆层不符工艺文件要求等视为不合格;装配过程对不符图纸、技术标准、工艺文件规定要求在产品最终检验时质量原始记录不齐全的,也视为不合格品
4.3不合格品的标识检验不合格的物料保持原有产品标识,加上“检验不合格标识〃或红牌后放置于不合格品区隔离检验不合格的成品,由检验员加上“检验不合格标识或红牌检验不合格的半成品,由检验员加上“检验不合格标识“或红牌,将其放置于不合格品区5不合格品的处置凡产品经检验不能满足规定要求,可用以下方法对所发觉的不合格品进行处置
5.1进行返工返修,使其达到规定的要求;
5.2经返修或不经返修作为让步接收(只限为表面涂覆和工件边、孔毛刺、焊渣未处理工件);
5.3降级改作其他材料运用;
5.4经返工返修仍不合格的零部件经评审后由生产部门申请报废
5.5外购件、外协件经返修仍不符合规定的拒,由选购部门负责退货6不合格品管理
6.1外购件、外协件的不合格品的限制流程图材料、外报检通知单检验不合格品供方业绩统计表购外协更换或返修处理退货处理
6.
1.
1.质检部原材料检验员负责检验认定,并做好标识;不合格品不得入库,应退回供方;如遇生产急件,有生产部在《紧急放行申请表》上提出申请,经质检部批准选购部通知供方负责选择或返工返修,选择或返工返修后须重新检验,合格后方可入库运用;
6.2产品实现过程中不合格品的限制流程图机械加工、工序不合格品的限制流程图生产部申总经理不合格品评审结果车间请报废审批评审表检验不合退操作工人返工/返修记录格品重检不合格品的限制流程图622车间装配发觉车间工人发觉不合格品检验员重检退操作工人返工重检623车间零部件的不合格品由检验员按《检验规程》确定,并进行标识零件不合格品可由车间干脆返工,零部件半成品不良问题应退回零部件半成品操作工进行返工,返工后的产品必需重检不合格品率大于10%时,检验员应填写《不合格品评审表》向上呈报,由质检部组织相关单位或个人进行不合格品评审,共同对缘由进行分析并找出订正措施,同时由质检部对《不合格品评审表》进行归档处理;不合格品的返工由生产按排责任人负责返工,返工后的产品应重检车间工人发觉的不合格品必需经质量检验员确认
6.3产品终检的不合格品的限制限制流程图报废申请审最终产品检不合格品评审表评审处理不合退车间返重检格品记录最终产品的不合格由成品检验员按《检验规程》的规定进行确认,并进行标识入库时间超出180天出库时必需复检,复检由公司质检部负责进行,不合格品按
6.2条款执行.7不合格品的评审程序
7.1不合格品经评审后按评审结论退回成品车间返工或申请报废
7.2零部件不合格品率大于10%,检验员应填写《不合格品评审表》交质检部经理,由质检部经理与技术部经理、产品主管技术人员、生产部、车间及生产人员进行评审处理并将评审结果报总工或副总工审批
7.3当不合格品无法返工,按生产限制相关规定由生产部门提出申请报废,报总经理审批
7.4最终产品经包装入库前,应由质检部认可的检验员签署检验文件,颁发合格证书
7.5不合格品记录按质量部记录程序中的规定进行保存
7.6质检部对严峻不合格品要按订正与预防措施限制程序执行,防止重复发生。