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三公经费自查报告三公经费自查报告依据市纪委《关于开展“三公”经费专项检查的通知》要求,我局对2013年至2013年2季度公务接待费、外出学习培训参观考察费用、公车购置与运行费进行了自查.现将具体状况汇报如下
一、提高思想相识,加强组织领导为进一步搞好“三公”工作,我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组,今年年初重新下发了《公务接待管理方法》和《公务用车管理方法》等各项规章制度,严格实行会审联签制度,从制度对全局支持进行规范,确保“三公”各项要求落到实处
二、强化工作落实,严控“三公”经费
1、会议与公务接待费用我局2013年会议与接待费用预算为万元,2015年会议与接待费用预算为万元我局2013年会议与接待费用为万元,2015年会议与接待费用为万元,2013年「6月会议与接待费用支出万元我局对公务接待费用实行会审联签制度接待支配先由需接待部门的经办人员向领导请示,由办公室统一支配,报销时必需由经办人员、会审联签小组会签,经分管领导审批后,财务股核报经调查,我局不存在公款大吃大喝与参加高消费消遣、健身等状况,支出偏高的缘由按上级要求,我局开展了多次公路专项整治行动,上级检查多,部门联系公务接待较多;五是加强用电管理对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电六是全力推行无纸化办公,削减纸张运用七是限制公务接待费用严格“三单”制度,限制接待标准八是规范激励工作建立奖惩机制,嘉奖与工作业绩挂钩,以精神激励为主九是规范大宗购谿与办公用品管理大宗商品购貉一律按政府选购规定实施,办公用品选购实行定点选购十是规范财务管理公务费用支出实行支配管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度乡镇三公经费自查报告依据盐湖区财政局、监察局、审计局联合下发的《关于“三公”经费开支过大问题专项整治具体工作支配的通知》精神要求,我镇对公款出境费用、公务接待、公车购置与运行等费用进行了自查,现将自查的状况报告如下:
一、加强领导,成立专项检查机构依据上级要求,我镇成立了以镇党委书记、镇长为组长、纪检书记为副组长,其他领导为成员的“三公”经费管控工作领导小组,建立制度,制定方案,从制度上对全镇“三公”经费支出进行了规范我镇多次召开党委会议,对本镇“三公”经费的运用状况进行了分析探讨,要求加强协调协作,形成工作合力,建立长效机制,扎实推动“三公”经费专项检查工作的开展
二、狠抓落实,严控各种预算外支出我镇狠抓各项经费开支,对公款出国、公务接待、公车购置与运行等费用进行了细致自查在公款出国方面我镇没有此项经费开支在公务接待方面我镇细致学习了中心密切联系群众、改进工作作风的八项规定,严格公务接待费用在日常工作中,我镇严格接待费用开支,做到因私款待客人绝不动用公款,规定内的公款接待绝不超标接待,严格遵守公务接待费用专项管理机制,定期公示,接受群众监督在公车购置方面我镇没有此项经费开支在公车运行方面在运用中严禁公车私用,每季度对燃修费用进行公示,接受监督节假日严格执行公务车辆存备案制度经查,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为
三、强化监管,做到防控共建我镇严格“三公”支出管理,强化监管,狠抓落实,实行了以下措施一是提高工作效能增加行政成本意识,努力提高执政效能二是加强对会议经费的管理严控会议时间、会议规模,能够简化的会议一律简化三是加强对外出考察与外出差旅费的管理担忧排没有实际意义的公务考察活动四是加强对公务用车的管理规范和限制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车运用效率五是加强用电管理比照明设施进行统一管理,加强用电设备的日常维护,提倡节约用电六是全力推行无纸化办公,削减纸张运用七是限制公务接待费用八是规范大宗购置与办公用品大宗商品购置一律按政府选购规定,实行定点选购九是规范财务管理公务费用支出实行支配管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度今后,我镇将在上级部门的领导下,细致贯彻改进工作作风的要求,严控“三公”经费开支,做到严格管理、规范运用,确保“三公”经费管理工作取得实效,以廉洁的作风促进各项工作扎实开展路政巡查加班餐费等共同导致
2、外出学习培训参观考察状况2013年外出学习培训13次共96人花费49013元,2015年外出学习培训14次共36人花费21361元,2013年1-6月外出学习培训1次共1人花费1300元除2013年自行组织退休老同志考察学习、党员学习以外,其余都为参加省、市组织的学习培训,无国外学习事项,且呈逐年递减趋势
3、公务用车购置和运行费用我局2013年车辆购置与运行费用预算为6万元,2015年车辆购置与运行费用预算为3万元我局2013年车辆购置与运行费用为万元,2015年车辆购置与运行费用为万元,2013年1-6月车辆购置与运行费用为万元,其中,2013年5月,因路政大队2006年由省局统一配置的猎豹皮卡车运用年限过长,运用频率高,车辆状况极差,已无法正常运行,经市局同意,我局购置大众上海大众朗逸汽车1辆,价值万元,严格依据控购手续,经市财政局控购办同意购买支出比例偏高的缘由一是我局属于公路管养部门,需长期对公路沿线进行巡查和执法,造成运用费用偏高;二是车辆因运用年限长、频率高,车辆状况较差,造成修理费用偏高我局对公车购置与运行费用实行单列记账,定点修理、定点加油、统一保险和统一报废更新制度经查,我局在自查自纠阶段照实登记上报公务车辆状况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为
三、主动完善监管,共建长效机制依据自查结果,我局对严格“三公”支出管理,提出了八项强化措施一是提高工作效能增加行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务二是加强对会议经费的管理限制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的确定要简化三是加强对考察与差旅费的管理限制出市、县参加会议、考察的人数,担忧排没有实际意义的公务考察活动出差之前提前填写出差申请单,作为报销时的依据四是加强对公务车辆的管理规范和限制公务用车修理、用油等行为,修理前报机务股并填写修理审批单,并到定点机构进行修理;节假日和不运用时车辆一律停放到机关院内五是加强用水用电管理对空调、照明、用水等进行统一管理,提倡节约用水用电六是限制公务接待费用严格依据“公务接待管理方法”中的审批程序进行接待,严格限制接待标准七是规范大宗购置与办公用品管理大宗商品购置一律按政府选购规定实施,办公用品选购实行定点选购,须要办公用品的股室填写办公用品选购单,经分管领导批准后,统一由办公室进行选购八是规范财务管理公务费用支出实行支配管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度学校三公经费自查报告依据县教化局文件精神,为规范教化经费的精确运用和科学管理,提高教化经费的运用效益,学校对20xx年春季的教化经费状况进行了细致的自查现将自查状况报告如下
一、自查范围这次自查重点是检查20xx年春季的义务教化经费的运用状况
二、自查内容养分餐实施状况
1.享受养分餐学生20xx年春季共70人,享受资金21000元
2.养分餐供应每周5餐,学校食堂管理人员专人负责配餐
3.养分餐资金管理规范,台帐登记清楚规范“两免一补”执行落实状况2015年春季有义务教化阶段学生70人,减免教科书70套,享受寄宿生补助42人次,补助资金21000元;住宿人数42人,全部按规定免除住宿费公用经费
1、基本状况20xx年,我校有教职工16人,教学班6个,学生70人春季公用经费收入14000元
2、预算编制工作开展与管理状况学校的财务人员参加学区的预算编制工作业务培训,量入为出,细致对学校的经费进行预算编制各项开支严格依据有关财务规章制度进行,专款专用,对口开支,实行收支两条线
3、20xx年公用费预算支出本学期总支出元其中办公费元、电费2684元、差旅费90元、印刷费100元、培训费540元、公用租车费3100元、修理费17830元等、累计余额元
5、公用经费管理运用我校在九合学区的领导下,严格依据财务管理体制,严格要求我校报帐员按时向学区报帐,全部票据都是正规票据,没有白发票
1、公用经费管理运用的具体做法是我校加强财务管理,严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定学校的一切资金,由学校财务人员按有关规定统领统支,不存在以各种名义向学生收取班费、资料费、补课费等乱收费行为细致履行报账制度,力求资金的规范运用,无挪用、挤占、截留等现象的发生严格财经审批手续全部报销发票,做到手续完备,每张发票注明用途,有经手人签字,都经过校长签字无违反规定套取上级公用经费专项资金问题无虚列虚支、白条、假发票列支等违规现象学校公用经费支出能依据内限制度成立以校长为组长,会计为副组长老师代表为监督员的会审领导小组定期将公用经费的收支在校内公示学校公用经费无用于老师工资、津贴、福利和偿还债务
2、存在的问题学校规模小、开支大学校无水源,生活用水需从兰州拉运;取暖主要靠烧火,开支很大下拨的资金无法满足学校的正常运行教化收费状况
1、教化收费行为完全依据上级要求,无乱收费的状况
2.食堂收入和成本支出核算规范,餐饮定价范文,按成本补偿原则、无列支老师福利费或供应老师就餐挤占学生伙食费状况今后,我校将接着细致实行上级有关精神,加强学习和宣扬,创新工作思路和方法,细致加以巩固,加强对学校老师的思想教化,加强领导,细致检查,严格落实责任制,树立教化新形象,为学生、家长、社会做实事医院三公经费自查报告据县纪委等五部门联合下发的吉纪发
[2013]8号《关于加强“三公经费”管理与监督检查的实施方案》要求,我局对2015年1月以来的“三公经费”运用状况与20XX年13月以来公务卡制度执行状况开展了自查,并将“三公经费”运用状况在局政务公开栏内进行了公布现将自查状况报告如下
一、加强领导我局成立了以局长同志为组长、分管领导为副组长、其他班子成员和局属各单位主要领导为成员的“三公经费”管控工作领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在局办,同志任主任,负责“三公经费”管理与公务卡制度执行状况的日常事务
二、狠抓落实,严控各项经费支出
1、公款出国费今年上半年我局没有出国事项发生,此项费用不存在
2、公务用车费我局对公车运行费用实行定点修理、定点加油、统一保险和统一报废更新制度,每季度对燃修费用进行公示,接受监督照实登记上报公务车辆状况,节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定今年上半年,公务用车费为元,比去年同期下降了66%
3、公务接待费用我局的公务接待严格执行“三定”、“四不准”制度,不存在公款大吃大喝与高消费消遣等状况,公务接待费为14222元,比去年同期下降了81吼
4、公务卡运用状况符合相关规定公务卡运用按有关规定执行,费用开支用公务卡结算,只有少数临时性开支用现金结算
三、完善监管,防控共建长效机制依据自查结果,我局严格“三公”支出管理,提出了九项强化措施一是提高工作效能增加行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务二是加强对会议经费的管理限制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的确定要简化三是加强对考察与差旅费的管理限制出市参加会议、考察的人数,担忧排没有实际意义的公务考察活动四是加强对公务车辆的管理规范和限制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车运用效率五是加强用电管理对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电六是全力推行无纸化办公,削减纸张运用七是限制公务接待费用严格执行“三定”、“四不准”制度,限制接待标准八是规范大宗购置与办公用品管理大宗商品购置一律按政府选购规定实施,办公用品选购实行定点选购九是规范财务管理公务费用支出实行支配管理,规范报批手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度街道办三公经费自查报告为细致实行中心厉行节约有关规定以与中心“八项规定”,省委、市委若干看法、规定和区委“十项规定”的要求,我办事处对2013年至2015年公务款待、用水、用电、用油、车辆购置与运行支出状况进行自查,现将具体状况汇报如下
1、公务接待费用,我办事处2013年公务款待费预算为10万元,实际支出1069000元,2013年公务款待费预算为55万元,实际支出1751024元,2015年公务款待费预算为160万元,实际支出741663元经查,我办事处不存在公款大吃大喝与参加高消费消遣、健身等状况,占全年预算比例偏高的缘由是“两争一迎”、迎农运、城中村改造任务重代表市区接受上级检查多,特别是迎农运会时期市、区先后在我处召开规模上百人的现场会8次,公务接待相应增多;加之办事处上下不分星期天节假日倾力工作,加班餐费增多等共同导致
2、公车购置与运行费用,我办事处共有公车三辆2013年车辆购置与运行费用预算为20万元,实际支出147200元,我办事处对公车购置与运行费用实行单列记账,定点修理、定点加油、统一保险和统一报废更新制度经查,在公车管理与专项治理中,我办事处在自查自纠阶段照实登记上报公务车辆状况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为客服公车数量不足的困难,不少班子成员和机关同志开私车办公事,自己掏钱加油
3、用水、用电与用油费用,我办事处2010年用水实际支出1414元,2013年用水实际支出4384元,2015年用水实际支出1636元;2010用电费用预算5万元,实际支出28225元,2013用电费用预算5万元,实际支出30774元,2015用电费用实际支出47628元;2010用油费用预算13万元,实际支出145820元,2013用油费用预算6万元,实际支出138500元,2015用油实际支出101448元由于开展“两争一迎”、迎农运、城中村改造等,经常加班加点,水电、油费比往年增多依据自查结果,我处对严格“三公”支出管理,提出了十项强化措施一是提高工作效能增加行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务二是加强对会议经费的管理限制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的确定要简化三是加强对考察与差旅费的管理限制出市、区参加会议、考察的人数,担忧排没有实际意义的公务考察活动四是加强对公务车辆的管理规范和限制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车运用效率。