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XX区审计局2022年工作总结和2023年工作计划2022年,XX区审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大、二十大和习近平总书记系列重要讲话指示批示精神,紧紧围绕党委、政府中心工作,聚焦服务发展大局,依法全面履行审计监督职责现将本年工作开展情况报告如下
一、依法审计,充分发挥审计监督职能作用持续提升审计工作规范化、制度化意识和水平制定《进一步明确审计项目实施中相关业务程序的规定》,推深做实现场审计实时研究研判工作,恪守审计边界,提升项目质量,连续两年申报的审计项目获市级优秀审计项目
(一)扎实推进项目实施,圆满完成年度计划今年共组织实施审计项目12个,审计和专项调查28家单位(部门),出具审计报告和专项报告16篇,促进被审计单位出台制度规范4项
1.完成4个季度的重大政策措施落实跟踪审计
2.完成年度区本级预算执行审计
3.完成助企纾困资金专项审计、区人社局2021年度专项资金管理使用情况审计
4.完成部门预算执行审计(园区建设管理中心)
5.开展领导干部经济责任审计组织实施四家单位负责人任期经济责任审计
6.开展政府投资建设项目监督审核
(二)强化举措,加强审计信息宣传工作认真贯彻落实省厅、市局关于信息宣传工作的部署要求,提高思想认识,召开专题会议部署信息宣传工作,细化目标,明确责任全年在政务公开网站发布动态139条,政府审计公开20条,向地方党委政府报送信息44条,向上级审计机关报送信息47条、采用25条;创新形式,扩大审计影响,利用审计进点会主动向被审计单位宣传审计工作,向全区63家单位免费赠送审计刊物
(三)提升内审工作质效,扩大监督覆盖面建立内部审计统计台账,完成全区98家单位内审统计调查摸底加大对辖区街道和国有企业内部审计工作的指导监督
二、2023年工作计划坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府工作中心,认真落实修订后的审计法,全面加强审计监督
(一)继续开展重大政策措施落实情况跟踪审计
(二)深化财政审计
(三)开展部门(单位)预算执行审计
(四)开展领导干部任期经济责任审计
(五)加大政府投资项目跟踪审计监督
(六)推进国有资产资源环境审计
(七)加大对经济运行中风险隐患的揭示力度
(八)加强对内部审计工作的指导,推动内部审计健康发展。