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文本内容:
工厂生产不合格品管理制度品质量,特制定本制度第2条范围本制度适用于对批量不合格的原辅材料、半成品和成品的管理第3条责任权限工厂质量管理部门负责不合格品的控制与管理工作,并监督生产部门对不合格品的返工、筛选、标识和隔离工作第4条不合格品来源分类.
1.进料检验不合格品
2.制程检验不合格品
3.成品检验不合格品
4.客户投诉或退货品55条不合格品的评审
1.发现不合格品后,由发现部门填写“不合格品处理报告单”,由工厂质量管理部负责组织有关部门进行评审
2.进行不合格品的评审时应分析原因,制定处理方案,填写“不合格品处理报告单”,由参与评审人员签字认可后,报主管副总审批,对影响重大的不合格品的评审意见,需报工厂总经理审批36条不合格品的处理方式不合格品的处理方案包括以下四种方式
1.返工或返修
2.让步接收
3.降级使用
4.拒收或报废第7条进料不合格品的识别和处理进货料不合格品的鉴别、标识由质量管理部质检员负责,检验员在不合格物料上用记号笔或“不合格”标签直接在物料上做标记,仓库将其放置于不合格品区同时,检验员在《物料检验报告单》上写明不合格原因后,按下列方式处理
1.不合格品作拣用处置的,由检验员依据有关要求进行全检并记录,拣出的不合格品做让步或退货处理
2.不合格品做让步接受处置的,由责任部门或生产部门在“物料检验报告单”上提出让步品的使用数量和使用期限申请,经质量管理部和生产部同意后,报主管副总审批
3.不合格品作退货处置的,按下述方式执行1整批退货2被判为废品的,直接开具报废单,并做相应标识3被判为返工或返修品的,由责任方自行负责,返工或返修后,需按另一个交货批重新提交检验可不另外填写报检单第8条制程不合格品的识别和处理制程不合格品的鉴别、标识、隔离由质检人员负责,不合格品的处理方法如下
1.首件不合格时,转生产部门分析原因,并停止生产生产部门实施纠正措施后,再进行首件确认,合格后方可生产制程巡检中发现的不合格品,应及时反馈给不合格生产部门,责令其改善出现以下三种情况之一时需开具“异常反馈单”1不良品持续生产30分钟2不良品占总数的20%或报废率达5%3现场管理人员改善无力或拒绝改善时
2.制程中所产生的不合格品,需将其标示好放置于不合格品区,确认其不合格性质给予处理
3.在转序检验中发现的不合格品,应立即将其隔离,确认其不合格性质进行处理第9条成品不合格识别和处理根据工厂的检验标准,成品检验不合格时,需确认其不合格性质,交不合格品生产部门返工、返修在仓储过程中产生或发现的不合格品,应立即将其隔离,确认不合格性质进行处理第10条交付或开始使用后发现的不合格品对已交付或开始使用后发现的不合格品,退回后再经质量管理部检验确实不合格时,确认不合格性质并按照工厂退货相关规定进行处理第n条不合格品信息处理有关部门在进货、制造和交付后的产品发生不合格品时,应查明原因,把出现批量不合格品、不合格品率超出工厂规定的指标值、异常的不合格现象等信息,及时填写“质量信息处理单”上报质量管理部门,必要时执行纠正和预防措施第12条不合格品处理的验证质量管理部门负责组织有关部门对不合格品的处理结果进行验证,填写“不合格品处理报告单”,由参与验证人员签字,并报主管副总审批,验证合格后,关闭“不合格品处理报告单”第13条不合格品的控制分析质量管理部负责将不合格品的控制情况,每月及时上报相关领导在每次评审前,质量管理部要对工厂不合格品控制情况进行汇总分析,编制“不合格品控制分析报告”,提交评审第14条本制度由质量管理部制定,解释权归质量管理部所有第15条本制度自公布之日起执行编制日审核日批准日期期期修改标修改处修改日记数期。