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文本内容:
机场集团公司费用开支管理制度第一条.为加强集团各企业的财务管理,按预算控制费用开支,本着勤俭节约,XX提高效益和有利工作的原则,并根据国家的法律、法规及公司的具体情况,特制定本制度第二条本制度所指的费用开支包括维持公司日常营运的所需的开支(如租赁费用,办公费用,车辆使用费,业务招待费用、市内交通费用、差旅费用以及薪资奖金等相关费用),但不包括成本项下的开支(如广告费用,材料采购和工程费用等开支,成本开支管理制度另行规定)第三条集团的费用开支从小帐户列支并实行一支笔的审批制度,各公司的费用XX开支在该公司总经理授权范围内的,由该公司总经理审批,集团公司总裁授权职能部门和项目公司负责人的,由被授权人审批;在授权范围外的,由集团公司总裁审批第四条集团费用开支实施预算管理,各公司必须做出年度费用开支的预算,报XX集团公司审批后执行;各地区公司总经理有权在整体预算不突破的情况下,灵活安排各个月和季度的费用开支计划;各公司应于每个月的成本分析会上确定下个月的费用开支预算,并报备集团公司财务部第五条对于预算计划内除薪资奖金外的费用开支的审批权限与程序、费用当事人填写费用报销单或付款申请书(见附表
一、二);
1、在填制费用报销凭证时,要按费用类别分别列支;
2、部门经理审查并签字后送交财务部审核;
3、主管会计对费用报销单或付款申请书进行统一编号并审核签署意见后送交财4务经理审核确认,之后呈报总经理,或被授权人批准;超过授权审批金额的,须经集团总裁与财务总监联签批准;、费用的事项与金额在授权范围内的,由各公司被授权人审批,授权范5围外的除各公司总经理审批外还要报集团公司总裁审批;、已审批过的费用报销单或付款申请书,转到各公司财务主管签阅后,交由出纳6办理付款手续;如公司没有另设财务主管,则直接返回到出纳处办理付款手续;、出纳付款前核对各原始票据,并复核付款金额,正确无误后将相关款项支付给经7办人,同时将已付款的原始票据加盖付讫章,并将已编号的费用报销单或付款申请书存档保管;第六条薪资奖金的审批权限与程序、薪资奖金在年度预算额度内的,每月未人力资源部专人负责核算,然后送交1财务部审核,财务部审核无异议后,送各公司总经理审批后,发放当月薪资奖金;、人力资源部门应将总经理鉴署的所有员工的薪资结构表、薪资调整表,加班2表等与工资计算相关的资料原件报备财务部存档;、超过年度预算额度的薪资奖金报集团总部追加预算后方可发放;
3、在公司总经理授权范围外的薪资调整应报集团总部审批4第七条超出年度预算的费用开支应报集团公司追加预算额度后方可按上述程序审批,否则财务部有权拒绝支付该款项第八条费用支出的有关规定
一、办公费用办公费用由办公室统一采购、集中向财务部报销各部门把经审批的办公购物申请表(见附表三)报办公室,办公室每月汇总的办公费用计划抄报财务部一份,由财务部监督执行
二、业务招待费各部门员工(包括部门经理)因业务需要招待宾客,应事先填制《礼品/业务招待申请表》(见附表四),详细填写招待对象、预计金额及时间,一事一单,不得与其他费用项目混合报销按金额范围报总经理或其他被授权人批准,并严格掌握不得超支,特殊情况外出联系业务临时发生业务招待费的,应电话口头申请,于次日补办手续(遇周末和节假日顺延)
三、市内交通、公司员工外出联系业务、工作一般以公交车、中巴为主,特殊情况下,经部门1经理同意,公司总经理批准,方可报销出租车费用、在报销出租车费时,应填写差旅费报销单(见附表五),所有的车票反面均2需注明起止地点和原因,以便审核、因工作需要,公司已经为其配备专用车辆的部门经理或员工,原则上不允许3报销市内交通费,特殊情况须由公司总经理批准方可
四、外埠差旅、员工因公出差必须事先提出申请,经部门经理审核签字,总经理或1其他被授权人批准、出差人员可凭批准的申请单向财务部办理暂借款手续,填写《暂借款申请单》,2预借金额由财务部根据路程远近,时间长短核定,呈送总经理或其他被授权人签字同意后,方予借款、出差期间的市内交通费、伙食补助费归为外勤补贴均按出差的自然3(日历)天数计算,实行分项计算、总额包干、调剂使用,节约归己,超支自理的办法、凡出差到异地超过半个月以上的,按本出差补贴标准的报销,480%超过一个月以上的,按长期外派人员待遇报支、工作人员出差期间,市内交通费和伙食补助实行包干使用,不再凭据报销乘坐5往返机场或火车站等的交通费用不属包干范围,凭据另外报销、出差人员如自带交通工具或由接待单位提供交通工具,则不予报销6出差地市内交通费用、如出差人员由接待单位提供食宿的,交通费用据实报销,其它补贴7取消、员工出差返回公司,应在三天内到财务部办理结算手续财务人员按公司规定标8准,认真审核报销单,超过标准的支出,个人自理暂借款如有剩余,必须于结算时返还给公司,否则下月工资中扣除、因公出差发的邮资、电话费(因业务而发生的)、行李寄存费,必须在票据上注9明原因一同报销、长期外派人员或驻外机构人员,其住宿原则上应租房解决每月补10贴生活费(视具体情况定)当地招收的员工,不享受生活补贴、出差人员乘坐交通工具、住宿标准及补贴标准依各地公司具体情况11而定第九条其他事项、本制度之修改须经董事会讨论、批准
1、本制度自发布之日起执行,解释权属集团公司财务部2附表:费用报销单;I,2,付款申请书;礼品/业务招待申请表;3,表一费用报销单年月日附单据张报销人公司部门金额内容报销金额(大写)总经理签字部门经理签字财务审核出纳签字报销人签字表二付款申请书年月日企业名称NO:申请付款部________________________经办人____________________部门负责人_________________________收款单位_____________________________开户行及账号________________________________________________至卜申请付款金额大写__________________________________________________小写¥________________________款项用途_____________________________________________合同金额_______________已付______________付款方式支票口贷记凭证口本票口汇票口电汇口其它_______________________________________备注付款开尸行票号:实付金额才护莉主管会计财务部经理财务总监比总经理批示:礼品/业务招待申请表年月日凭证号_____________招待礼品口申报部门年月日招待用餐时间口招待礼品标准口申报经办人元申请用餐标准口应酬内容部门经理意见总经理审批注由公司各职能部门或项目公司按规定事先办理申报审批手续后,在填制“费用报销
1.单”时,随同提请已获批的“礼品/业务招待申请表二或礼品/招待用餐”正式发票联”,办理相关核准手续
2.不含项目总经理相关费用。