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应对风险和机遇的措施程叙文件风险和机遇的应对控制程序(质量和环境)有限公司风险和机遇的应对控制程序XXXXX目的为建立风险和机遇的应对措施,明确包括风险应对措施风1险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求,建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设,增强抗风险能力,并为在质量环境管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导范围本程序合用于在公司质量环境管理体系活动中应对风险2和机遇的方法及要求的控制提供操作依据职责总经理室负责风险管理所需资源的提供,包括人员
33.1资格、必要的培训、信息获取等,负责公司的分析并确定公SWOT司的战略方向品管部负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护
3.2负责按本文所要求的周期组织实施风险和机遇的评审,落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性,并编写《风险和机遇评估分析报告》,负责本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督各部门负责本部门的风险和机遇评估,并制定相应的
3.3措施以规避或者降低风险并落实执行偶尔发生;C.有时发生;d.时常发生;e.通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度,风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则发生频度定义等级极少发生发生概率很
00.001%1少发生〈发生概率《).
0.001%1%偶尔发生〈发生概率有
20.1%3%3时发生〈发生概率时常发生发生概率发生频度判定1%010%4N10%5过程中,当一个或者多个因素在判定过程中其发生频度不一致时,应遵循从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一个或者部份因素其发生较为频繁时,依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字填入《风险和机遇评估表》中风险的可接受准则风险可接受准则是通过计算得出的风险
3.
4.3系数来判定风险是否可接受,通过对风险的严重度和风险的发生频率评价后,通过计算风险系数确定是否对风险采取措施风险系数的计算如下公式风险系数:风险严重度等级*风险频度等级使用风险系数作为参考值,下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施风险系数风险等级及应采取的措施风险等级风险措施高风险应即将采取措施规避或者降低风险一般风险需15-255-15采取措施降低风险低风险风险较低,接受风险在进行风险分析和风险应对过程1-5中,应保持风险措施的方案和实施结果的跟进记录,风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中,记录的保持依据《记录控制程序》文执行,便于后续的查阅和跟进风险应对各实施部门应对所识别的风险进行评估,根据评估
5.4的结果对风险采取措施,从而达到降低或者消除风险的目的,风险的应对方式应根据实际情况进行筛选,当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时,应制定风险规避方案,确认风险规避措施并予以执行,直至部份消除或者彻底消除风险制定风险应对的额措施时必须将相关措施贯彻到公司日常运行程序中,且部门的管理活动不应与公司层面如分析活动对应的措施冲突SWOT对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险,在无法消除或者暂无有效的方法或者采取销除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时,再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法.风险和机遇评审的策划风险和机遇评审应每年度至少实施
5.5一次评审,以验证其有效性当浮现以下情况是,应当适当增加风险和风险评审的次数与质量环境管理体系有关的法律、法规、标准及其他要求有变a.化时;组织机构、产品范围、资源配置发生重大调整时;b.发生重大品质事故或者相关方投诉连续发生时;c.第三方认证审核前或者其他认为有管理评审需要时;d.其他情况需要时e.引用文
66.1《记录控制程序》----------------------SST-QEP-027记录表单:
7.1lt;风险和机遇评估表〉----------------FM-QA-080营销部负责采集产品售后的风险信息及本部门的风险识别,
7.2负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行供应链管理部负责识别来自供方的要求或者期望,并识别
7.3其中的风险或者机遇,负责制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行定义风险在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响
44.1企业目标实现的各种不确定性事机遇对企业有正面影响的条和事,包括某些突发事等
7.4风险评估在风险事发生之前或者之后(但还没有结束),该
7.5事给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作即,风险评估就是量化测评某一事或者事物带来的影响或者损失的可能程度风险规避风险规避是风险应对的一种方法,是指通过有计
7.6划的变更来消除风险或者风险发生的条,保护目标免受风险的影响风险规避并不意味着彻底消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失一是要降低损失发生的机率,这主要是采取事先控制措施;二是要降低损失程度,这主要包括事先控制、事后补救两个方面风险降低通过采取措施以达到降低风险的效果普通情况
7.7下,若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险,应将采取措施的记录进行保留或者写入文进行归档,以便后期重复发生时作为改善的依据风险接受是指企业承担风险造成的损失风险接受普通合
7.8用于那些造成损失较小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事内部风险企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境
7.9因素风险、财务风险、管理风险、经营风险、应急事等部风险由外部影响因素导致的风险,例如政策风险、市
7.10场需求风险和业务风险、相关方风险等险严重度风险发生后其所产生的影响的严重程度
7.11风险发生频度风险浮现的频率或者概率
7.12风险系数风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施,
7.13风险系数二风险严重度风险发生频度x是优势、
7.14SWOT Sstrengths W是劣势,weaknesses O是机会、opportunities T是威胁threats程序流程相关部门使用表单备注跟踪验证至结案内外部5YES信息采集记录保存方案修订部门风险和机遇识别风险和机遇管NG控风险和机遇评估部门风险和机遇识部门现状评估风险和机遇识别管控董事会议召集方案经营规划建立合作洽谈需求采集趋势判定确定投资计划方案评估总经理室总经理室总经理室总经理室总经理室董事会/总经理室董事会/总经理室总经理室/各部门/评估小组各部门/评估小组各部门/评估小组各部门/评估小组各部门/评估小组品管部风险和机遇评估表风险和机遇评估表风险和机遇评估表/FMEA风险和机遇评估表风险和机遇管理策划总经理室根据国际、国内、
5.1地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素,企业的价值观、文化、知识和以往绩效、客户技术信息反馈等,确定本公司企业目标和战略方向,识别出本公司投资计划要求,同时分析识别风险、消除风险、降低或者减缓风险,充分利用可能的发展机遇,保证实现企业效益和管理体系预期结果,形成初步方案含经营规划等,同时上升至董事会讨论.经公司董事会议讨论研究,最终确定公司战略目标方向及方案,明确与公司目标和战略方向相关的各种外部和内部因素,包括需要考虑的有利和不利因素或者条总经理室根据董事会会议决议结果,识别形成《风险和机遇评估表》,依照分析结果为重大风险或者机遇的,需实施应对风险和机遇的措施,并形成《风险和机遇评估表》各部门依总经理室决议后确定的公司战略方向目标以及识别出的风险和机遇,同时结合本部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇,建立识别和应对的方法,确认本部门存在的风险,并将评估的结果记录在《风险和机遇评估表》在风险和机遇的识别和应对过程中,责任部门应对可能存在风险的车间、生产过程和人员存在的风险进行逐一的筛选识别,风险识别过程中应识别包括但不限于以下方面的风险总经理对公司环境与背景、投资计划方案等阶段进行分析,
5.
1.1明确公司的内部环境与外部经营、环保政策环境,确定公司的正面环境与负面环境,并形成分析报告SWOT在分析报告中,方面,属于公司的机遇,利用公司a.SWOT SO的优势与机会,由总经理确定公司的“战略方向”在分析报告中,方面,属于公司的风险,针对公司b.SWOT WT的劣势与威胁,识别出主要风险并采取应对风险和机遇的措施相关方要求或者期望中存在的风险或者机遇
5.
1.2营销部识别来自顾客的要求或者期望,识别出的顾客要求如果a.目前公司不能满足,则构成公司的风险,需要采取应对风险或者机遇的措施供应链管理部识别来自供方的要求或者期望,并识别其中的风b.险或者机遇,如果评估风险属于高风险或者机遇,需要有应对风险或者机遇的措施厂务部识别来自法规监管方的要求或者期望,并识别其中的风c.险或者机遇,如果评估风险属于高风险或者机遇,需要有应对风险或者机遇的措施研发部识别来自产品方面法律法规的要求,并识别其中的风险d.或者机遇,如果评估风险属于高风险或者机遇,需要有应对风险或者机遇的措施体系运行过程中存在的风险来源于以下几个方面对产品
5.
1.3a.合用的法律法规、客户要求的变更造成的风险;生产作业过程中的安全风险;b.设备、工装夹具、刀具对产品质量造成的风险;c.产品售后的风险;d.产品设计开辟阶段的设计失效风险
①;e.过程失效的风险
①;f.重大环境因素未识别的风险;g.关键设备故障的风险;h.应急预案不完善的风险;i.人力资源短缺的风险;操作工无法准确理解作业指导书进行操作过程的风险和机遇管k.理;.定单蓦地增加的风险;1客户投诉增加的风险等m.注
①设计失效和过程失效可参考失效模式分析中设计DFMEA失效模式分析和过程失效模式分析的方法对设计和生产过程PFMEA存在的风险进行评估,若选用其结果应按要求得到控制建立风险/机遇管理团队建立分风险和机遇评估小组风险识
1.2别活动的开展应是一次团体的活动,各部门在进行风险识别和评估过程中应通过集思广益和有效的分析判断下进行,在此之前应建立一个“风险和机遇评估小组”,总经理室应通过授权,赋予该“风险和机遇评估小组”以下的职责组织实施风险和机遇分析和评估;a.制定风险和机遇应对措施并落实执行;b.组织实施风险应对措施的实施效果验证c.在“风险和机遇评估小组”中,总经理室应指派一位人员作为该小组的组长,负责规划和安排风险和机遇的识别和应对的控制,并赋予评估小组组长以下职责熟悉其所在部门的所有流程;a.有一定的组织协调能力;b.熟悉本标准的要求,并依据本标准内容策划风险分析和评估c.各部门风险机遇策划及识别评估小组组长依据总经理室最终
1.3确认的战略规划及目标,以及总经理室的《风险和机遇评估表》,组织策划识别各部门风险和机遇并编制《风险和机遇评估表》,指导操作风险识别和风险评估,及对风险的可接受性准则规定风险评估对已识别的风险的严重度和发生频度进行评价,其
1.4评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认,风险的严重度和发生频度的确认用以确定风险系数,之后根据风险系数确定对风险应采取的措施风险的严重程度评价准则风险严重度用于评价潜在风险可
1.
4.1能造成的伤害程度,根据对潜在风险的评估计化,若潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度,以下包括但不限于风险产生后会导致的危害法律法规、产品及客户要求;a..风险发生时导致的环保影响;b损失的多少;是否会导致停工/停产;c.d.注在对风险进行严重程度判定时,推荐扩大分析风险所带来的危害层面,以便于更有效的对潜在的风险采取措施,以达到减少或者部份消除风险乃至彻底消除的目的为便于识别风险所带来的危害程度,对风险的严重程度进行区分,风险严重度分为以下五类非常严重a.严重较严重b.c.普通d.轻微e.下表为依据定义的风险影响和影响程度的多少进行量化,在对风险的严重程度进行评价时,下表作为评价风险严重度的准则严重程度描述严重等级质量质量环境环境顾客方面影响后续过程成本损失(万元)法规监管层面污染排放方面非常严重顾客住手与我司合作本过程无法工作损失停业整顿临近江河湖泊流域性严重顾客停线本N105过程全部离线返工〈损失行政罚款本行政区域内较严重顾客退货本过程局10N54部返离线工〈损失有条运行本工业区区域普通顾客投诉下过5N
0.53程全部在线返工损失<书面改善本工厂内
0.5轻微顾客情报反馈下过程部份在线返工无损失口头问题不影响2严重度判定过程中,当多个因素的判定其严重程度不一致时,1应遵循从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一个或者部分因素其严重度级别更高时,依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字填入《风险和机遇评估表》中风险的发生频率评价准则风险的发生频率是指潜在风险浮
1.
4.2现的频率,为便于识别和定义,将风险频度定义为级,如下所示5极少发生;很少发生;b。