文本内容:
底稿编号c4被审单位编制人员被审计项目编制时间审计截止日期复核人员审计项目概算审批、调整、执行情况复核日期主要审计目标及审计程序
1、检查企业有关概算控制的管理制度,检查管理制度的执行情况,有无定期进行概算分析,以及相应的纠正措施
2、编制概算执行情况表,计算概算各项目的节约或者超支比率附表附后,如果被审计单位所在行业有概算执行情况表的模板,即竣工决算表之一,直接使用该模板;
3、分析各项目节约超支的主要原因,分析程序可取得被审计项目有关管理人员配合,可利用工程结算审核的造价工程师的工作;
4、项目建设具体内容是否符合经国家有权部门审定的概算要求,主要包括1有无概算外项目;2有无超概算的情况非主观原因;3有无任意扩大建设规模和标准的问题;4有无人为原因造成损失浪费问题;
5、有无概预算脱离实际,导致概算失去对投资控制作用
6、其他概算执行问题基本事实
一、概算执行情况
二、节约或者超支主要原因
三、存在的问题
1、项目组长复核意见复核人年月日被审计单位意见签字盖章:年月曰附件序号文件名称页数。