文本内容:
被审计单位___________________索引号EK___________________项目________________________财务报表截止日/期间编制________________________复核____________________________日期——日期一审计总结
一、评估的财务报表层次的重大错报风险及总体应对措施
二、评估的特别风险及应对措施
三、对审计计划作出的修改及其原因
四、对被审计单位持续经营能力产生影响的事项及其处理
五、对期后事项的审查情况
六、重大问题处理及与客户交换意见情况
七、审计结论
八、对下年度工作的建议。