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《银广夏审计报告》ppt课件•银广夏公司简介•审计报告概述•审计结果CATALOGUE•问题与建议目录•结论与展望•附录01银广夏公司简介公司背景成立时间股权结构银广夏公司成立于1994年,是公司股权结构较为分散,无控一家以特色农业、生物制药、股股东和实际控制人国际贸易为主导产业的大型企业总部地点行业地位公司总部位于宁夏回族自治区银广夏公司是中国农业产业化银川市重点龙头企业之一,也是中国最大的枸杞出口企业之一公司业务生物制药公司拥有自己的生物制药研发中心,特色农业致力于开发新型药物和疫苗,已有多款药物进入临床试验阶段银广夏公司以枸杞种植、加工、销售为主导业务,拥有多个种植基地和加工工厂,产品远销海外国际贸易银广夏公司通过自营和代理方式开展进出口贸易,主要出口产品为枸杞和特色农产品,进口产品主要包括化工原料和机械设备公司规模010203员工数量资产规模营收状况公司员工总数为5000多人,银广夏公司的总资产达到公司年营业收入达到数十其中研发人员占10%数十亿元人民币,净资产亿元人民币,其中特色农为数亿元人民币业和生物制药业务占据主导地位02审计报告概述审计目的确保财务报表的准确性和完整性01通过对财务报表进行审计,确保其准确反映公司的财务状况、经营成果和现金流量评估内部控制的有效性02审计过程中,对公司的内部控制进行评估,以确定其是否能够防止、发现并纠正重大错报增加财务报告的可靠性03通过审计,提高外部利益相关者对财务报表的信任度,增加财务报告的可靠性审计范围确定审计的时间范围确定审计的财务信息范围审计涵盖财务报表中的所有重要账户审计通常涵盖一个特定的时间段,例和披露,包括资产负债表、利润表和如一年或一个季度现金流量表确定审计的实体范围审计涉及对公司财务报表进行全面或部分审计,包括其子公司和关联方审计方法01020304风险评估抽样技术分析程序细节测试在审计开始时,对财务报表存根据风险评估结果,采用适当通过比较、比率分析和其他技对特定账户或交易进行详细测在重大错报的风险进行评估的抽样方法,从总体中选取一术来分析数据,以识别异常变试,以验证其准确性定数量的样本进行测试动和趋势03审计结果财务报表审计结果财务报表的编制基础和会计政策审计确认了银广夏财务报表的编制基础和会计政1策是符合相关法律法规和会计准则的财务报表的公允性审计认为银广夏的财务报表在所有重大方面公允2地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量财务报表的合规性审计未发现银广夏的财务报表存在重大违规或不3符合会计准则的情况内部控制审计结果内部控制制度的建立健全审计认为银广夏已建立了较为完善的内部控制制度,并得到有效执行内部控制制度的合规性审计确认银广夏的内部控制制度符合相关法律法规和监管要求内部控制制度的缺陷与改进审计未发现银广夏的内部控制制度存在重大缺陷,但提出了一些改进建议以进一步完善内部控制合规性审计结果合规性审查合规风险评估合规性监管建议审计对银广夏的经营活动审计对银广夏面临的合规审计针对银广夏的合规管进行了全面的合规性审查,风险进行了评估,并提出理提出了监管建议,以加未发现违反法律法规和监了相应的风险应对措施建强公司的合规意识和风险管要求的情况议防范能力04问题与建议财务报表问题与建议总结词财务报表存在重大错报和遗漏详细描述银广夏的财务报表存在多处重大错报和遗漏,如收入虚增、成本费用不实等建议聘请专业审计机构进行全面审计,并按照会计准则进行规范披露内部控制问题与建议总结词内部控制体系存在缺陷详细描述银广夏的内部控制体系存在重大缺陷,如授权审批制度不健全、内部审计失效等建议加强内部控制建设,完善风险防范机制,提高公司治理水平合规性问题与建议总结词合规意识薄弱,存在违规行为详细描述银广夏在合规方面存在严重问题,如隐瞒关联方交易、违规担保等建议加强合规培训,提高合规意识,规范公司经营行为,避免再次出现违规情况05结论与展望审计结论审计结果表明,银广夏在财务报表的编制上存在重大错误和舞弊行为,包括虚增收入、利润和资产银广夏的内部控制制度存在重大缺陷,无法有效防止和发现财务报表的错误和舞弊银广夏的管理层和董事会对此负有不可推卸的责任对未来的展望建立健全内部控制制度银广夏需要重新审视和加强内部控制制度,确保财务报表的真实性和准确性提高信息披露质量银广夏应加强信息披露的透明度和准确性,及时、完整地披露财务信息和重大事项加强监管和惩罚力度监管部门应加强对银广夏的监管力度,对违规行为进行严厉处罚,以维护市场秩序和投资者权益06附录相关数据和图表银广夏公司财务报表银广夏公司业务数据包括资产负债表、利润表和现金流量包括公司各业务板块的收入、利润和表,详细展示了公司的财务状况市场份额等数据,有助于了解公司的经营状况银广夏公司财务比率分析银广夏公司风险评估通过对比同行业其他公司的财务比率,对公司的财务风险、市场风险和经营评估银广夏公司的财务健康状况风险进行评估,帮助了解公司的风险状况审计报告全文财务报表审计结果管理层声明书对银广夏公司的财务报表进行管理层对财务报表的准确性、详细审计,包括资产负债表、完整性和合规性进行声明利润表和现金流量表审计报告概述内部控制审计结果审计意见介绍审计的目的、范围和审计评估银广夏公司的内部控制制根据审计结果,对银广夏公司程序度的有效性和合规性的财务报表和内部控制发表审计意见THANKS感谢观看。