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文本内容:
《项目审计流程》ppt课件•项目审计概述•审计计划与准备目录•审计实施阶段•审计报告编写•审计结果处理与跟踪•项目审计案例分享01项目审计概述定义与目标定义项目审计是对项目实施过程、结果和效益进行的全面、系统、客观的检查、评价和监督,旨在发现和纠正项目实施过程中的问题,促进项目管理水平的提升目标确保项目按照预定的计划、预算和质量要求实施,提高项目的经济效益和社会效益,促进项目顺利完成审计的重要性01020304确保项目实施过程的合及时发现和纠正项目实提高项目管理的规范性为项目决策提供科学依规性和合法性,防止和施过程中的问题,避免和科学性,促进项目管据,提高项目的经济效纠正项目实施过程中的或减少项目风险理水平的提升益和社会效益违规行为审计的流程与步骤现场调查审计结论了解项目实施情况,收集相关根据审计分析结果,提出审计证据和资料意见和建议,形成审计报告审计准备审计分析跟踪整改明确审计目的、范围和内容,对收集到的资料进行分析、比对被审计单位提出的问题和建制定审计计划,收集相关资料较和评估,发现和确定问题议进行跟踪和督促整改02审计计划与准备确定审计目标010203审计目标审计标准重要性水平明确审计的目的和范围,确定适用的审计标准,如确定审计的重要性水平,确保审计工作与组织目标国际审计准则、行业标准以合理分配审计资源和关一致等注重点制定审计计划资源分配根据审计目标和计划,合理分配审审计时间安排计资源,包括人力、物力和财力合理规划审计工作时间,确保审计工作按期完成风险评估评估潜在的审计风险,制定相应的风险应对措施收集相关资料收集被审计项目的相对收集的资料进行初关资料,包括项目计步审查和筛选,确保划、合同、预算、进资料的真实性和完整度等性获取相关部门的配合,提供必要的资料和信息组建审计团队根据项目特点和审计目标,选择确定团队成员的分工和角色,确为团队成员提供必要的培训和支具备相应专业知识和经验的审计保团队协同工作的有效性和效率持,提高团队的专业能力和素质人员03审计实施阶段现场调查现场调查是审计实施阶段的重要环节,目的是了解被审计单位的基本情况、业务情况、内部控制制度等,为后续审计工作提供基础现场调查通常包括实地考察、询问相关人员、检查相关资料等方式,需要全面、客观地收集信息,确保审计工作的准确性和有效性审查文档01审查文档是审计实施阶段的重要环节之一,目的是核实被审计单位提供的各种文件和资料的真实性、完整性和准确性02审查文档包括对财务报表、合同、发票、凭证等文件的核查,需要仔细比对、核对,确保信息的准确无误核实业务数据核实业务数据是审计实施阶段的关键环节,目的是核实被审计单位的业务数据是否真实、完整地反映了其经济活动核实业务数据需要采用多种方法,如抽查、核对、分析等,对数据进行深入挖掘和分析,发现可能存在的问题和疑点沟通与协调沟通与协调是审计实施阶段的重要保障,目的是确保审计工作的顺利实施和高效推进沟通与协调包括与被审计单位相关人员的交流、与其他审计人员的协作、与上级领导的汇报等,需要保持及时、准确的信息传递,确保各方能够协同工作,达成审计目标04审计报告编写整理审计证据审计证据的收集审计证据的分类审计证据的筛选收集与项目相关的所有证将收集到的证据按照项目筛选出与审计目标相关的据,包括财务数据、合同、阶段、业务领域等进行分关键证据,排除不相关或发票、会议记录等类,便于后续分析和整理重复的信息分析问题原因问题识别风险评估识别出项目中存在的问题和风险点,评估问题对项目的影响程度和风险等明确审计重点级,确定后续应对措施原因分析对识别出的问题进行深入分析,找出问题产生的原因,为后续改进提供依据编写审计报告报告结构报告内容图表与数据确定审计报告的结构和格式,包根据整理的审计证据和分析结果,根据需要,在报告中加入图表和括标题、目录、正文、结论等部撰写报告的正文部分,包括问题数据,以直观的方式呈现审计结分描述、原因分析、改进建议等果报告的审核与批准内部审核在报告编写完成后,进行内部审核,确保报告内容准确、完整、符合规范外部专家审核如有需要,邀请外部专家对报告进行审核,提高报告的专业性和权威性报告批准经过审核后,由相关领导对报告进行批准,正式发布审计报告05审计结果处理与跟踪问题整改与措施落实问题整改针对审计中发现的问题,制定整改计划,明确责任人和整改期限,确保问题得到有效解决措施落实对审计中提出的改进措施进行跟踪和督促,确保各项措施得到有效执行,并及时反馈执行情况后续跟踪与监督定期跟踪对已整改的问题进行定期跟踪和复查,确保问题得到彻底解决,防止问题反弹持续监督对项目执行过程进行持续监督,及时发现和纠正违规行为,确保项目执行符合规定要求反馈与改进建议及时反馈对审计结果和整改情况进行及时反馈,确保相关人员了解情况,为后续工作提供参考改进建议根据审计结果和实际工作情况,提出改进建议,促进项目管理和执行的持续优化06项目审计案例分享案例一某公司财务审计案例总结词财务收支审计详细描述该案例主要涉及某公司的财务收支审计,通过对公司财务报表、账簿、凭证等资料进行审查,发现公司在财务管理方面存在一些问题,如账务处理不规范、内部控制不健全等,并提出了相应的改进建议案例二某工程项目审计案例总结词工程造价审计详细描述该案例是对某工程项目进行审计,重点关注工程造价的合理性和合规性通过对工程概预算、合同、结算等资料的审查,发现工程结算中存在高估冒算、虚报工程量等问题,并进行了相应的调整和纠正案例三某组织管理审计案例总结词详细描述组织管理审计该案例是对某组织的管理进行审计,主要关注组织架构、管理制度、人力资源等方VS面通过对组织内部管理制度、流程、岗位职责等内容的审查,发现组织管理存在一些漏洞和不足,提出了优化组织架构、完善管理制度等建议,以提高组织效率和效益谢谢观看。