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2023年审计局工作总结全面加强风险控制与内部管理2023年审计局工作总结全面加强风险控制与内部管理尊敬的领导、同事们时光荏苒,转眼间我们迎来了2023年的年末,回首过去一年的工作,我们审计局全体干部职工通力合作,在领导的正确指导下,全面加强了风险控制与内部管理工作,取得了显著成绩在这里,我代表全体员工向大家汇报2023年度审计局工作总结
一、工作回顾2023年是我局积极应对内外风险挑战、推进改革发展的关键之年在全年工作中,我们立足于风险控制和内部管理的核心任务,不断提高监督审计质量和能力水平,统筹推进审计工作在全局范围内的全覆盖、全环节,为政府决策提供坚实的依据,为国家治理提供有力的支撑
1.总体目标根据国家战略部署,明确了全年工作目标和任务确保年度审计工作计划顺利推进,保持审计工作的高效性和精准性,加强审计的研究、技术和方法的研究,不断提升专业能力和水平
2.风险识别与控制深入贯彻落实“风险防控、问题解决、防范风险”的工作原则,加强风险识别和防控建立了风险信息系统,实现了风险数据的精细化管理,有效控制了财务风险、资产风险、法律风险等,为审计工作提供了坚实的基础
3.内部管理与监督全面加强内部管理和监督,建立了严密的制度体系,加强对审计流程和操作规范的监控定期开展内部审计,评估工作的有效性和规范性,促进工作流程的优化和改进
4.提升审计能力注重提升审计人员的专业素养和综合能力,在岗位培训、技能提升等方面加大力度开展理论研讨,组织内外专家交流,探索新一轮审计规范和方法,不断提升全局审计工作的水平和效能
二、工作成果2023年度,经过全体干部职工的全力以赴,审计局的风险控制和内部管理工作取得了明显成效
1.审计工作成果全年共完成各级审计任务1000余项,覆盖范围从国家级到地市级各类单位针对审计过程中发现的问题,及时向领导和相关部门进行通报,推动问题的解决和整改
2.风险控制效果着力加强风险控制,全面规范资金运作和财务管理努力降低事务处理中的风险,全局范围内未发生重大风险事件,保障了局内各项工作的正常运转
3.内部管理提升我们进一步完善了工作制度和流程,建立了内部审计制度和审计流程的监控机制,提高了工作的规范性和效率加强员工培训和管理,不断提升全体员工整体素养和职业道德水平
4.人员队伍建设通过加大对人员培训的投入和管理的力度,我们拥有了一支素质较高、业务能力突出的审计团队年度考核中,多名员工荣获先进个人和先进团队的荣誉称号,有效激发了团队成员的积极性和创造性
三、存在的问题回顾2023年度的工作,我们为取得的成绩感到欣慰,同时也深知工作中存在的不足之处
1.信息化建设滞后尽管我们建立了风险信息系统,但信息化建设的程度还有待改善需要进一步引入先进的信息技术,并将其应用于审计工作中,提高工作效率和质量
2.人员的专业化程度不够随着社会发展和市场需求的不断变化,我们需要更专业、更创新的审计人员未来,我们将继续加大对人员的培训力度,提升专业能力和技能水平
3.部分工作流程有待优化虽然我们加强了内部管理和审计流程的监控,但仍有一些工作流程繁琐、效率较低在未来的工作中,我们将结合实际情况,对一些工作流程进行优化和改进
四、展望未来2024年是我局推进改革发展的重要一年我们将继续秉持“风险控制、内部管理”工作原则,全面加强风险控制与内部管理工作,进一步提高审计能力和水平
1.推进信息化建设加大对信息化建设的投入,引入更先进的技术手段,提高审计工作效率和质量同时,加强信息安全保障,确保内部信息的安全和可靠性
2.提升专业能力注重专业人员队伍的培养和引进,提升专业能力和综合素质加强理论研究,探索适应新时代的审计规范与方法
3.完善管理流程结合工作实际,进一步优化审计工作流程,提高工作效率和质量加强内部审计和监察工作,确保工作的规范性和合规性在新的一年里,我们将继续在“风险控制与内部管理”工作中发扬团结协作、锐意进取的精神,为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献力量,实现审计工作在新时代的新跨越!谢谢大家!第PAGE页共NUMPAGES页。