文本内容:
县审计局年度审计工作总结年县审计局年度审计工作总结2023年是县审计局承担市政府下达的审计任务的第一年在市政府和县政府的大力支持下,县审计局全面加强了工作力度,增强了审计效能,扎实推进了各项审计工作,取得了一定的成绩
一、审计工作制度建设本年度,县审计局在审计工作制度建设方面取得了一定的进展严格按照《关于加强审计机关内部管理的规定》和《审计工作质量管理规定》等制度要求,建立并完善了内部审计管理制度体系,加强对审计人员的规范管理,提高了审计工作质量同时,该局还积极开展审计自律评估工作,进一步完善了考核制度和人员培训机制,推进了审计工作规范化和标准化建设
二、公共财政收支审计县审计局积极落实中央和省委、地方政府有关公共财政收支管理的各项要求,围绕县政府提出的“深化财税体制改革、加快财政转移支付制度改革、严格预算执行和地方政府债务管理”等工作目标,紧密结合实际,开展了公共财政收支审计工作,全面掌握了县级财政收支情况,查清了收支情况的真实性和合规性,及时发现和纠正了存在的问题,为政府部门的科学决策提供了参考依据
三、国有资产审计本年度,县审计局围绕展开国有资产管理的优化和提升,积极开展国有资产审计工作该局采取了普查、检查、抽检、重点审核等多种方式开展审计工作,及时发现和解决了存在的问题,有效规范了重点领域的资产管理行为,避免了资产流失和损失,保障了国家和人民的财产安全
四、绩效审计县审计局积极探索绩效审计的方式和方法,把握绩效评价指标,筛选出重点审计领域和重点审计对象,全面审核并提出建议在审计工作中强调尊重事实,基于对审计对象预算支出情况的真实了解,全面反映实际效益和贡献情况,客观评价财政成果,为科学地评价财政支出提供了参考和依据
五、重要问题处理2023年,县审计局受理了一批重要问题处理台账,循序渐进地展开审计查务工作该局强化了与审计对象的沟通,提供更全面、准确的审计信息,对存在的问题进行充分分析,提出了切实可行的改进方案和处理措施,督促相关部门和单位全面整改,促进了县级财务管理水平的提升2023年县审计局年度审计工作全面取得阶段性成果该局将继续发挥好审计职能优势,紧紧围绕经济社会发展大局,深入推进审计工作,不断提升审计工作水平,在充分发挥审计在政府治理中的作用的同时,改善人民群众的生产生活环境,为实现县域经济社会文明繁荣、人民幸福奉献应有的力量!第PAGE页共NUMPAGES页。