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文本内容:
内审计划表文件编号审核目的检查QMS各过程的实施情况,评估IS090012015标准实施的适宜性、有效性,体系是否正常有效的运行审核范围关于我公司质量管理体系所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的质量管理审核依据
1.ISO90012015标准.公司的品质管理体系文件.相关的法律法规.合同的要求审核组长第一组(集成项目部/研发部/行政人事部)第二组(采购部/营销部/财务部/管理者代表/总经理)审核日期XXXX年3月1日审核日程安排表备注:审核员不能审核本部门的内容.总经理批准管理者代表:日期日期时间审核部门和活动第一组第二组庞康满天3月1日830-900首次会议900-1200研发部/集成项目部
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10.3公司领导/管理者代表/财务部
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10.112GO-1300午餐及休息1400-1600营销部/采购部
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1.2行政人事部
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9.216:00-17:00末次会议。