文本内容:
**公司参股投资管理专项审计报告(框架)
一、基本情况截至2022年底,**参股投资共计*项,金额*万元上述参股投资中,境内投资*项,金额*万元,境外投资*项,金额*万元;正常经营*项,金额*万元,非正常经营*项,金额*万元;近三年*项投资取得分红*万元,*项投资无分红其中,存在违规经营投资*项,损失*万元,追责*人;计划处置*项,金额*万元(供参考,不限于上述内容)
二、审计评价
三、专项审计发现的问题
(一)参股企业党的建设方面
(二)参股投资方向方面
(三)甄选合作对象方面
(四)履行国有股东权责方面
(五)参股投资审核决策方面
(六)建立清理退出机制方面
(七)财务监管方面
(八)产权管理方面
(九)无形资产管理方面
(十)人员监督管理方面
(十一)参股管理制度方面
(十二)内部监督方面
(十三)责任追究方面
四、其他需要关注的事项
五、审计建议。