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2023医院内部审计工作计划随着国家对医疗机构管理要求的不断提高,医疗机构内部审计工作也变得更加重要2023年是医疗行业发展的关键之年为确保医院内部管理的科学性和规范性,我院制定了2023年医院内部审计工作计划
一、审计范畴本次内部审计主要针对医院各项业务活动的合规性、合理性、有效性和经济性进行审计审计范围包括财务、物资、人事、医疗、信息化、安全等方面
二、审计内容财务部分对医院各项财务收支情况进行审计,进一步完善财务制度,提高财务管理水平物资部分对医院所有设备、物资采购、使用情况进行审计,明确财产权利和财产责任,防止财务损失人事部分对医院人事制度进行审计,维护员工权益,确保用人的公平、公正和透明医疗部分对医院医疗收费、医疗服务质量、医疗器械配备等方面进行审计,消除安全隐患,提高医疗质量信息化部分对医院信息系统的搭建、完善、使用等进行审计,加强信息保密管理安全部分对医院安全管理制度进行审计,落实安全责任制,保证医护人员及患者安全
三、审计方法
1、文件检查从医院各种科室出具的各类文件、账簿、凭证、合同、协议等入手,对各项业务流程、收支情况进行全面核查
2、实地检查对医疗设备、医疗服务等进行实地检查,发现问题及时处理
3、问询谈话对医院相关人员进行面对面、电话等各种方式的问询,获取实际情况
四、审计时间表本次审计时间为2023年10月至12月,审计工作地点为医院内部
五、审核报告内部审计结束后,将根据审计结果形成一份审核报告,该报告将提交给医院各级领导和相关部门,供其参考和指导
六、总结本次内部审计工作是医院进一步完善内部管理、提高管理效率和经济效益的重要保障,促进医院良好的运营和发展希望所有相关工作人员严格按照计划进行工作,确保内部审计高质量完成同时,我院也将会及时反馈审计结果,加强医院内外部沟通,促进各项工作顺利推进。