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文本内容:
安措费用管理办法
一、总则
(一)保障设备和人身安全是供电企业开展一切工作的前提,必要的组织和技术措施则是确保安全生产的有效手段,为正确合理使用安措费用,根据承德供电公司《安措费用暂行管理细则》要求,结合我分公司的实际情况,特制定本办法0
(二)本办法适用于分公司各部门,多经参照执行
二、安措费用资金来源
(一)按照国务院
(79)100号文国家劳动总局
(71)劳保条例的规定,由企业更改(折旧)资金中安排5—20%的部分,及从盈余公积金调剂解决的部分,由承德供电公司专项批准拨入
(二)由分公司年度费用指标中调剂补充部分,分公司于年初下达费用计划时,根据生技部门提出的计划和费用承担能力,专项下达指标
三、安措费用开支内容
(一)用于加强安全监控手段的设备
1、用于安全监察的无线电通讯设备、照相、摄像、录音器材;
2、带电设备防护装置;
3、安全工器具试验、检测设备;
4、携带式、报警式验电器、低压验电笔
(二)“五防”闭锁装置
1、微机闭锁装置;
2、线路安全闭锁装置;
3、其他形式闭锁装置;
(三)安全工器具
1、接地线(变电和线路部分);
2、验电器(10KVT10KV电压等级);
3、绝缘拉杆、绝缘棒(各电压等级)
4、绝缘鞋和绝缘手套;
5、安全帽、安全带和保护绳;
6、标示牌、网状遮栏和小车;
7、以上所列工器具配件
(四)安全劳动保护用品
(五)安措设备和工器具的维修费用
四、安措费用管理使用办法
(一)安措费用是保证企业安全生产的专项资金,由财务科单列项目专项管理,生技科建立安措费用开支统计帐簿
(二)分公司生技科编制年度费用开支预算,并负责向承德供电公司报批立项,落实企业更改(折旧)资金5—20%部分的资金来源预算中超过主管部门拨入部分,由财务科、生技科根据工作的急需程度和财力可能,会同有关领导下达年初费用时予以安排
(三)安措用品的采购由生技科提出数量计划和质量要求,确定生产入围厂家,经有关领导批准后,由实业公司物资组进货
(四)安全用工器具,凡构成固定资产的,视同固定资产零购进行管理
(五)各单位发生安措费用开支物品一律由生技科(同时登记安措费用帐簿)和主管领导签批后,经财务审核办理报销或领料
(六)安措费用统报工作由生技科按承德供电公司要求差旅费报销管理办法1目的和范围为了加弓虽差旅费用管理,提高办事效率,避免浪费和虚支滥报现象,结合工厂实际情况,特制定本办法本办法适用于工厂所有工作人员因公出差的情况2规范性引用文件无3术语和定义无4职责
4.1工厂厂长、总会计师负责特殊事项的审批
4.2各部门主管厂级领导负责出差相关事宜的审批
4.3各部门主管领导负责本部门出差事宜的审核
4.4财务部负责差旅费的最终审核和报销5本办法由财务部负责解释5管理内容与方法原则职工出差应本着必要和节约的原则,严格控制初查人数、时间和停留地点,选择经济、快捷的交通工具,遵守各项费用报销规定,圆满完成出差任务出差人员出差前应事先填写《出差申请单》(见附录A)经主管厂级领导批准后方可出差,工厂领导出差由厂长批准,厂长外出时有总会计师批准报销前填写《差旅费报销单》(见附录B)报销所涉及的各种原始票据,需经各部门主管及主管厂级领导签批
1.4报销时所涉及的各种原始票据必须随同《出差申请单》、《差旅费报销单》一并提交财务部,否则不予报销出差人员在出差完成后1个月内未报销的,以后不再给予报销2交通工具的规定
5.
2.1出差人员原则上以乘火车做为交通工具的主要选择,凡是乘火车到达的地方,原则上不允许乘坐精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理其他交通工具从晚八时(含)至次日晨七时(含)之间,连续乘车超过6小时(含)以上的,或从晨七时(含)至晚八时(含)连续乘车超过9小时(含)以上的可以乘坐硬席卧铺不符合以上条件的,只能乘坐硬席座位
5.
2.2乘坐动车组列车的条件(新加的)在该趟动车组列车发车时间后两个小时内(含两小时)没有同方向普通列车的;在该趟动车组列车发车时间后两个小时内(含两小时)有同方向普通列车,但动车组列车运行时间比时该段普通列车中最快的车运行时间短3个小时以上的(天津到北京允许乘坐动车组)特殊情况由主管领导签批
5.
2.3凡是乘坐火车不能直接到达的地区,应尽量先乘坐火车到距离出差地点最近的火车站,再转乘长途汽车
5.
2.4部分线路轮船距离短于火车距离的,可以乘坐轮船
5.
2.5出差人员乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱以上(含二等舱)、动车组一等坐要从严控制,须经工厂厂长批准后才可乘坐,否则按应乘坐普通火车标准处理凡是符合乘坐火车硬卧条件,而同期机票价格加上民航机场建设费以及保险费合计金额不高于同路线火车硬席卧铺下铺价格
1.2倍的,可以选择乘坐飞机,不需要工厂厂长批准
5.3报销标准的规定
3.1交通费报销标准
1.1交通工具车票的报销在规定的费用范围内据实报销不符合卧铺条件乘坐卧铺的,只按同车次硬座票价报销不符合动车组列车乘坐条件乘坐动车组列车的,只按最近时段等级最高的普通列车标准报销,具体执行如下如果不符合卧铺乘坐时间的规定,只按硬座票价报销,如果符合卧铺乘坐时间的规定,按硬卧中铺票价报销
5.
3.
1.2符合火车卧铺而未乘坐的(乘坐动车组列车的除外),按本车次卧铺中卧票价和坐席票价之差的50%给予补助
5.
3.
1.3符合火车卧铺乘坐条件但购买了普通列车软卧票的,可以按同路线快车(不含动车组列车)硬卧中铺标准报销,不需要工厂厂长签字审批
5.
3.
1.4火车不能到达时需要乘坐长途汽车的,需要持客运部门打印的正式票据报销,特殊情况发生的长条票据,必须经主管厂级领导签字审批后予以报销条件到北京往返需乘坐长途汽车时,最高按35元报销
5.
3.
1.5每次出差订票费限额为60元(其中本地30元、异地30元),在限额内据实报销,超过部分一律不予报俏,并且提供合法票据退票费必须经主管厂级领导签字审批后予以报俏
5.
3.
1.6出差人员乘坐飞机的,民航机场建设管理费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次•份),凭据保险精品文档精心整理
5.
3.
1.7不符合飞机乘坐条件,而乘坐飞机的,按同线路火车快车(不含动车组列车)标准给予报销
5.
3.2交通补贴及伙食补贴报销标准
5.
3.
2.1一般管理人员在本市以外出差津贴补助报销标准为不途中或住地,每天40元,其中伙食补助30元、市内交通补助10元
5.
3.
2.2技术和对外服务人员,以及为技术和对外服务提供支持的人员、工程现场人员,本市内以外出差人员津贴补助报销标准为按住宿天数计算,每天80元,期中伙食补助50元、市内交通补助30元,往返途中每天标准为40元,其中伙食补助30元、市内交通补助10元但特殊情况下住宿费据实报销的,补助标准变更为每天40元,其中伙食补助30元、市内交通补助10元
5.
3.
2.3工厂派车出差的人员乘车当天不予报销交通补助外地出租车票、地铁车票以及各地公共汽车票等市内交通费一律不予报箱特殊情况出租车票确需报销的,由主管领导签字后,按总额扣减本次出差的交通费补助,交通费补助扣减到0为止
5.
3.
2.4到北京、唐山等地出差当天返回的,补助标准为每天30元(含伙食补助和交通补助)
5.
3.
2.5到天津市内(含中心城区和东丽、北辰、津南、西青四区)办事的,不给各种补助,也不给报销住宿费,市内出租车票、地铁车票以及公共汽车票一律不予报销,每天给予10元交通补助特殊情况下,经主管厂级领导,可以报销市内出租车票,但不再给予10元交通补助到以上行政区域外的天津远郊区县出差的,补助标准为每天30元(含伙食补助和交通补助),凡是住宿的,按正常出差的住宿标准报销
5.
3.3住宿费报销标准
5.
3.
3.1住宿费每日在12点-18点之间退宿的按半日计算,在18点以后退宿的按一日计算凡是在两地中转交通工具,停留时间不超过6小时的,不给报销中转地住宿费凡是在两地转换继续出差的,原则上当天只能报销一天标准的住宿费,但能通过车票等证明是下午退房到外地晚上乂住宿的,最多可报销一天半标准的住宿费任何一天不能报销两天标准的住宿费
5.
3.
3.2一般管理人员住宿费报销标准为北京、上海、广州、深圳、海南省、乌鲁木齐地区每一住宿日最高100元,其他地区每一住宿口最高70元,在限额内据实报销,住宿费超过既定标准的部分不予报销特殊情况住宿费由主管厂级领导签字、总会计师审批后可据实报销
5.
3.
3.3技术和对外服务人员,以及为技术和对外服务提供支持的人员、工程现场人员,住宿费报销标准为北京、上海、广州、深圳、海南省、乌鲁木齐地区每一住宿日最高60元,其他地区每一住宿日最高30元,在限额内据实报销,住宿费超过既定标准的部分不予报销,低于住宿标准的,按照住宿费发票实际金额与既定标准之间差额的80%给予补贴特殊情况住宿费由主管厂级领导签字、总会计师审批后可据实报销
5.
3.
3.4营销中心人员,应严格遵守差旅费报销包干使用制度具体标准如卜.精品文档精心整理
(1)一般业务人员在北京、上海、广州、深圳、海南省、乌鲁木齐地区每天140元,其中伙食补助30元,市内交通补助10元,住宿费100元除上述地区以外的每天110元,其中伙食补助30元,市内交通补助10元,住宿费70元特殊情况下,住宿费超标的,持当地住宿部门开具的正式发票,由主管处长、营销中心主任和主管厂级领导签字审批后可据实报销
(2)营销中心主任和处长在北京、上海、广州、深圳、海南省、乌鲁木齐地区每天180元,其中伙食补助30元,市内交通补助10元,住宿费140元除上述地区以外的每天150元,其中伙食补助30元,市内交通补助10元,住宿费110元特殊情况下,住宿费超标的,持当地住宿部门开具的正式发票,由主管厂级领导签字审批后可据实报销
5.
3.
3.5所有人员报销住宿时必须出具合法的住宿发票,原则上必须写清日期、姓名或单位、人数、起止R期、单价,金额等,以规范住宿发票的合法性,同时便于认定是否支付当天的住宿费没有正式住宿发票的一律不予报销发票住宿地点和出差地点不一致的一律不予报销
5.4特殊出差地点的规定
5.
4.1出国人员差旅费报销原则根据工作需要和特点,不一个人包干的代表团组,其伙食费和公杂费、住宿费由代表团组统一掌握,包干使用,由集团公司等有关单位组团共处,按随团包干方法执行否则按财政部、外交部《临时出国人员费用开支标准和管理办法》(财
[2010]73号)文件规定的个国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表执行,报俏以领取经费之日中国人民银行总行发布的外币汇率确定,以人民币结算
5.
4.2凡是前往青藏地区(海拔在南山口及以上高度)的出差人员,每天按190元补助(包括伙食补助和交通补助),住宿费可据实报销
5.
4.3参加各种学习培训的,报销时必须附培训通知凡是有接送站服务的,不给报销交通补助,如无,只给报销起讫两天的交通补助参加学习培训的,不给个人伙食补助学习培训统一安排住宿的,住宿费可据实报销
5.
4.4参加会议出差的,报销时必须附会议通知凡是有接送站服务的,不给报销交通补助,如无,只给报销起讫两天的交通补助参加会议的人员不给个人伙食补助会议统一安排住宿的,住宿费据实报销
5.
4.5工作人员出差期间,事先经主管领导批准就近回家省亲办事的,其绕道交通费,扣除出差直线单程交通费,多开支的部分由个人自理绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助和交通补助
5.5报销签批的规定
5.
5.1出差人员出差时发生的相关票据由部门主管签字审批后,由主管厂级领导签批凡是市内办事只报销交通补助的,可只由部门主管签字审批
5.
5.2营销中心一般业务人员出差报销由主管处长签字核实,由营销中心主任签字审批后予以报销主精品文档精心整理管处长由市场部办公室核定,由主管厂级领导签字审批后予以报销,未完成任务指标,超出额定出差天数所发生的费用不予报销
5.
5.3厂级领导和中层人员签批报销手续,按厂内行政隶属关系由上一级对下一级负责审批工厂领导出差由厂长签批,厂长外出时由总会计师签批,厂长超出报销由总会计师签批
5.
5.4出国人员差费支出除有以上审批手续外,还须经工厂厂长签字审批
5.
4.5出差人员乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱以上(含二等舱)的车票除有以上审批手续外,还须经工厂厂长签字审批
5.6报销单据的规定
5.
6.1《出差申请单》、《差旅费报销单》采用固定格式,要求填写内容规范、整齐、全面要用钢笔或签字笔填写,字迹要清晰,来往车次及时间填写准确,有关领导签批时要使用钢笔或签字笔
5.
6.2单据粘贴应按类别次序粘贴,粘贴时张与张之间要均匀、整齐、仿鱼鳞式从下到上、由左到右依次摆开压页摆放单据粘贴不得有压字、残缺
5.
6.3报销单据签批手续不齐全或单据粘贴不符合要求的,财务部有权拒绝办理报销业务6记录清单及格式附录A表1《出差申请单》附录B表2《差旅费报销单》附录A出差申请单日期年月日出差原因:差旅费报销单附录B精品文档可编辑的精品文档出差人员姓名前往所在地预计天数部门领导主管厂级领导年月日年月日单位职名姓名出差理由发出至U达中间停留地点天数津贴标准金额(元)月日时间车次地点月日时间地点单位负责人L滓贴(伙食补助费)计工厂领导
2.交通费备注200年月日
3.卧具费
4.住宿费56应得合计预支款应领或应退。