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文本内容:
OBJECTIVE目的热厨板扒员工按程序完成每天的各项工作安排PROCEDURES流程
1.早班a)主厨到前台办公室领取厨房钥匙并按规定签字及填写时间;b)检查员工考勤、仪容、仪表;C)检查所有食品是否新鲜、充足;d)早餐零点及自助早餐热菜部分的准备,并在6:30前全部摆到自助餐展台上,自助早餐食品要后备充足,并做好早餐零点的餐前备餐;e)在开餐过程中,保证自助餐食品得到及时的补充,由专人提供添加信息;f)上午八点将提货单送到收货部,九点钟将所需食品提回,并检查是否符合要求;g)在早餐、午餐、午茶零点过程中,由主厨负责叫单,严格检查出品是否符合出品要求;h)厨师按入厨单完成菜式的制作;D摆放好装饰后,交服务员送到客人餐桌上;j)做自助早餐及零点,同时做午餐、午茶的准备工作,但不能影响早餐的食品的供应;k)十点自助早餐结束后,将所有热菜食品全部取回,并做最妥善的处理;1)午餐准备工作也将在H^一点前完成;m)零点由主管负责叫单,严格检查出品的质量是否符合出品要求;n)厨师按入厨单完成菜式的制作;o)摆放好装饰后,交服务员送到客人餐桌上;P)当午餐结束后,继续做下午茶;q)与晚班做好全面交接工作;r)主厨主持班后会后才可下班
2.晚班a)检查员工考勤、仪容、仪表;b)与早班一起做午茶,早班下班前做好全面交接工作;c)做晚餐的准备工作;d)午茶、晚饭、晚茶由主厨叫单,严格检查出品是否符合出品要求;e)厨师按入厨单完成菜式的制作;f)摆放好装饰后,交服务员送到客人餐桌上;g)做明天早餐准备工作;h)营业结束后,存放好所有的剩余食品,检查货源、用品等,需要补充时,通知主厨填写领货单;i)下班前检查设备、电源、煤气开关、清洁等,由主厨做最终检查;j)主厨主持班后会后才可下班;k)锁好门将钥匙送到前台办公室,并按规定作签收酒店餐厅收银工作程序餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础其工作内容主要包括
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表
2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字
3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够
5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员
2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入输入完毕后即可等待客人结帐
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联第一联为财务联、第二联为客人联
2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名
3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员
4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理
5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核
7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员,经领导批准招待客户时须使用内部帐单,帐单请领导签字后转入财务部审计审核
9、收银员在本班次营业结束,后应做单班结帐;在本日营业工作结束后,应做总班结帐仔细核对当日的用餐情况及收入情况,并填写“东(西)园餐厅核对表”
(四)单、总班结帐在每班结束后,要做单班总结;在当日业务结束后,要做总班结帐直接点击“单总班结帐”按钮,电脑会自动总结营业收入并产生若干报表,根据所需,打印出报表
(五)当日、历史帐目查询“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目,直接点击“当日帐目查询”按钮,电脑会自动查找出所需帐目“历史帐目查询”是指以前产生的帐目,操作方法同上
(六)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销,不得由他人代领和代核销,核销时作废的页号折开,其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称),其客人消费单要贴附发票存根联的后面
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的,经管人除要写上书面说明书附贴上,还要承担由此而产生的一切经济损失
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部,丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责
(七)作废帐单的管理收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因如事后发现有错,但又查不到保存的帐单,其经济责任应由收银当事人承担,同时还要追究销毁单的原因
(八)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损2)除人民币外,其他币别的硬币不接收
2、支票收取支票应检查是否有开户行帐号和名称,印鉴完整清晰,一般印鉴是一个公章二个私章以上如有欠缺,应先问交票人是否印鉴相符,并在背书留下联系人姓名和联系电话本宾馆不接受私人支票,如由宾馆经理以上人员担保接受支票的,该支票出现问题由担保人承担一切责任
3、信用卡1)收授信用卡时,应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内,(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收2)客人结算时,将消费金额填入签购单消费栏,请持卡人签名,认真核对卡号,有效期和签名应与信用卡一致,正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人3)持卡人如没有入住本宾馆或先离店,代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名,填写付款确认书,收银员应认真核对卡号和签名,按预住天数预计金额授权,取得授权后,在签购单边缘注明“己核”字样签上经办员姓名,写上授权金额和授权号码4)信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权,如实际消费超过授权金额应再补授权,一笔消费只能用一个授权码,多个授权码应分单套购,方可接受使用5)签购金额如超过授权金额的10%以内,原授权码仍可使用,不须再授权
(九)下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序餐厅收银员编制报告完毕后,将所收的现金数额分别填写在现金袋上,然后将现金装入袋内要求内装现金与现金袋上记录的金额一致,并在现金收入交收记录簿上签字,办理现金交接手续在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中,当收银员下班时,由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致,无误后在转交人姓名栏内签名,ABCD班以此类推,手续不变,直到第二天总出纳清点为止
2、客帐单交接程序客帐单交接程序分为两类一类是已使用的,将已使用过的客帐单按顺序号排好,用客帐单分配表包捆好,放到指定位置,供夜间核数员审核用;另一类是未使用过的,要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号,无误后,办理退还手续在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续,当天工作结束时,应将未使用的客帐单退回主管处,并办理退回签字手续Subject:主题酒店热厨扒板工作程序Ref:好号FB-Wk-028Approvedby:FoodBeverageDirectorDate:批准餐饮总监日期Approvedby:GeneralManagerDate:批准总经理日期。