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文本内容:
桔子洲街道评价报告综述
一、单位概况
(一)桔子洲街道办事处是岳麓区人民政府的派出机构,内设机构共10个,分别为党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、街道财政所、纪检监察室区政府职能部门下派由街道管理的机构3个,分别为城管中队、综合维护所、食药所桔子洲街道在职在编工作人员74名其中党政领导11名,一般干部和工作人员63名
(二)2019年区财政批复部门预算为
3309.89万元,省市级资金预算追加
3036.10万元,2019年决算支出为
6345.99万元2019年决算总支出
6345.99万元,其中工资福利支出
2845.76万元、商品和服务支出
2075.99万元、对个人和家庭的补助
576.92万元、对企业的补助
847.32万元
二、单位整体支出管理及使用情况
(一)基本支出基本支出
2453.55万元,系为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费、工会经费、招待费、其它商品服务支出、办公设备购置等日常公用经费
(二)专项支出项目支出
3892.44万元,系单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要包括街道为完成履行党政事务,经济发展事务,医疗卫生与计划生育事务,城市建设与管理事务,社会综治维稳事务,社会保障及教育、科技、文化等社会事务,农林水事务等等各项基本行政职能的专项支出经费支出
(三)三公经费2019年“三公”经费支出合计
4.10万元,比预算减少
33.25万元,下降
89.02%分项为因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出0万元,比预算减少
33.25万元,下降100%支出减少的主要原因为贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等公务用车购置及运行费决算数
4.10万元,较年初预算增加0万元,上升0%
三、单位专项组织实施情况根据《长沙市岳麓区人民政府办公室关于实施2017年财政支出绩效评价工作的通知》,我单位从项目立项、绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果,进一步分解细化工作任务,使绩效评价指标与各部门工作任务紧合起来,推动各项工作落实
四、单位整体支出绩效情况
五、存在的主要问题.费用支出缺乏有效控制对于行政经费的支出,特别是办公费、劳务费等,虽然有一定的控制标准,但由于街道办事处工作的多样性和复杂性,即使制定了内部经费开支标准,但仍较多采用实报实销制.预算控制比较薄弱首先,年初预算编制不够精准,部分部门专项预算支出不能到位预算支出达不到逐笔进行核定的要求其次,预算刚性不够,预算的计划性、科学性不强,预算调整追加较为频繁,削弱了预算的约束控制力
六、改进措施
1、搞好街道财务制度的宣讲,将办公费、劳务费支出的相关规定让每一个干部职工牢记于心、加强预算管理,制定科学合理的预算编制方案,夯实预算执行基础()托住民生底线,提升民生保障水平
(二)创新社区治理,提升社区服务水平
(三)巩固基本普惠,提升社会福利水平
(四)抓好依法行政,提升社会组织水平。