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2021年度部门整体支出自评情况汇总表主管部门(盖章)进贤县人民法院单位万元注此表由各主管部门填报,部门本级绩效自评情况填写在第一行,所属单位自评情况依次往下填写部门(单位)整体支出绩效自评表(2021年度)说明
1.部门(单位)按照附件5《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标;
2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标进贤县人民法院整体支出绩效自评报告(2021年度)
一、进贤县人民法院概况
(一)进贤县人民法院主要职责职能,组织架构、人员及资产等基本情况进贤县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,主要职责是
(一)依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭等犯罪案件;依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件
(二)依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其它动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件;审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件
(三)依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件
(四)受理由基层人民法院管辖的各类申诉和申请再审案件,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定,进行再审
(五)依法办理本院一审生效法律文书及其它依法具有强制执行效力文书的执行工作
(六)依法办理由本院受理的国家赔偿案件;审查、处理国家赔偿胜诉案件
(七)负责人民法院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作;按照权限管理法官、执行员、书记员和司法警察
(八)在审判工作中宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德;积极参与社会治安综合治理,落实依法治理工作
(九)承办其他应由基层人民法院负责的工作进贤县人民法院部门共有预算单位1个,包括院本级预算单位编制人数104人,其中行政编制99人、工勤编制5人实有人数160人,其中在职人数93人,包括行政人员88人、工勤人员5人;退休人员67人
(二)进贤县人民法院履职总体目标、工作任务进贤县人民法院2021年的主要工作任务是依法承办由本基层人民法院负责的一切工作
(三)进贤县人民法院年度整体支出绩效目标目标1预算安排合理年初我院认真编制资金预算,在保障我院工作全面完成的同时,结合实际情况,厉行节约,从严控制经费预算,切实做到了收支平衡目标2注重资金效率在年初完成预算后,我院和财政部门严格按照预算计划和使用途径,对项目进行分步实施,合理安排资金拨付目标3资金发挥实效我院严格贯彻各项资金管理规定,切实做到专款专用,同时坚持厉行节约、降低办案成本,提高资金的使用效益,同时推进法庭建设和司法警察装备持续规范化,改善法庭审判办公条件,促进了公正高效司法,发挥资金的使用效益
(四)进贤县人民法院预算及执行情况我院2021年度支出总计
4238.02万元,其中财政拨款支出
4147.46万元,其他资金支出
90.56万元;2021年支出的具体构成为基本支出
2628.94万元,占
62.03%;项目支出
1609.08万元,占
29.27%
二、进贤县人民法院整体支出绩效实现情况.
1.产出指标完成情况分析1数量指标2021年我院受理案件11301件,各项学习培训参与1500人次,有效提高了我们干警的政治理论、业务实践能力2质量指标2021年我院生效裁判服判息诉率90%再审审查询问率90%3时效指标2021年我院使用预算安排资金保障案件顺利进行,保质保量按时完成,法定审限内结案率
99.94%.效益指标完成情况分析1经济效益2021年我院利用政法转移支付资金保障辖区经济健康发展,为维护市场经济秩序做出巨大贡献2社会效益2021年我院在保障群众合法权益、维护社会安定稳定等方面基本达成预期指标.满意度指标完成情况分析2021年度我院司法便民服务情况基本达成预期指标,当事人较为满意我院诉讼结果
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)主要问题及原因分析2021我院预计群众满意度应为100%经调查回访得出结论为
95.44%说明我院在诉讼审理方面仍有改进空间,进一步做好群众工作
(二)改进的方向和具体措施我院下一步将把提升群众满意度作为一项工作重点,加强与当事人的沟通协调
四、绩效自评结果拟应用和公开情况上级主管部门适时对绩效自评结果进行抽查,并加强抽查结果应用我院会根据财政部门的统一要求,对绩效情况予以公开序号预算单位全年预算数全年执行数执行率所属单位自评分数主管部门复核分数1进贤县人民法院
4238.
024238.02100%95952345678910合计
4238.
024238.02100%95评价部门名称进贤县人民法院下属单位个数1整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源
(1)财政拨款
4147.
464147.46100%
(2)其他资金
90.
5690.56100%资金结构
(1)基本支出
2628.
942628.94100%
(2)项目支出
1609.
081609.08100%年度总体目标年初设定目标全年完成情况目标1预算安排合理年初我院认真编制资金预算,在保障我院工作全面完成的同时,结合实际情况,厉行节约,从严控制经费预算,切实做到了收支平衡目标2注重资金效率在年初完成预算后,我院和财政部门严格按照预算计划和使用途径,对项目进行分步实施,合理安排资金拨付目标3资金发挥实效我院严格贯彻各项资金管理规定,切实做到专款专用,同时坚持厉行节约、降低办案成本,提高资金的使用效益,同时推进法庭建设和司法警察装备持续规范化,改善法庭审判办公条件,促进了公正高效司法,发挥资金的使用效益目标1预算安排合理年初我院认真编制资金预算,在保障我院工作全面完成的同时,结合实际情况,厉行节约,从严控制经费预算,切实做到了收支平衡目标2注重资金效率在年初完成预算后,我院和财政部门严格按照预算计划和使用途径,对项目进行分步实施,合理安排资金拨付目标3资金发挥实效我院严格贯彻各项资金管理规定,切实做到专款专用,同时坚持厉行节约、降低办案成本,提高资金的使用效益,同时推进法庭建设和司法警察装备持续规范化,改善法庭审判办公条件,促进了公正高效司法,发挥资金的使用效益分解目标自评级标-指权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分析理标管指30预算编审管理预算编制完整性100%100%22预算编制准确性100%100%22绩效目标管理100%100%11预算执行管理预算元成率100%100%22支付进度率100%100%22公用经费控制率100%100%22“三公经费”控制率100%
72.71%22部门结转结余资金管理结转结余率5%033预决算信息公开管理预决算信息公开性按要求准时公开求公要时开按准33部门预算管理管理制度健全性健全健全33政府采购管理政府采购执行率100%100%33资产管理固定资产利用率100%100%33产出指标25数量指标任务1:受理审理案38001130155件任务2各类学习培训参与人次1500150055质重指标任务1生效裁判服判息诉率90%90%55任务2再审审查询问率90%90%55时效指标任务1法定审限内结案率95%
99.94%55果标效指35经济效益指标保障经济健康发展效果较好95%1515社会效益指标满足群众多元司法需求启效满足95%2020满意度指标10满意度指标社会公众对法院工作满意度100%
95.44%105总分10095。